有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、土木・造園工事等を含んでおります。
2 調整額の内容は以下のとおりです。
※特種東海製紙㈱での本社管轄部門の資産(社内管理会計勘定を含む)であります。
※特種東海製紙㈱での本社直轄部門の設備投資額であります。
3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4 当社の一般管理費の中で、各事業セグメントに対して共通にかかる費用については、社内配賦基準によって各事業セグメントへ配賦しております。
2 調整額の内容は以下のとおりです。
セグメント利益 (単位:百万円) |
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
のれんの償却額 | △181 | △132 |
セグメント間取引消去等 | △76 | △30 |
合計 | △257 | △162 |
セグメント資産 (単位:百万円) |
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
全社資産※ | 93,502 | 97,961 |
のれん未償却残高(相殺後) | 394 | 218 |
セグメント間債権債務消去等 | △84,433 | △84,233 |
合計 | 9,463 | 13,946 |
※特種東海製紙㈱での本社管轄部門の資産(社内管理会計勘定を含む)であります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額 (単位:百万円) |
前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
全社資産※ | 598 | 1,098 |
合計 | 598 | 1,098 |
※特種東海製紙㈱での本社直轄部門の設備投資額であります。
3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
4 当社の一般管理費の中で、各事業セグメントに対して共通にかかる費用については、社内配賦基準によって各事業セグメントへ配賦しております。