訂正有価証券報告書-第101期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年7月25日 10:15
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第101期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金・預金 | 17,096 | 17,029 |
受取手形及び売掛金 | 43,434 | 43,028 |
有価証券 | 14,000 | 23,000 |
たな卸資産 | 15,989 | 15,795 |
繰延税金資産 | 1,094 | 1,411 |
未収還付法人税等 | 330 | 194 |
その他の流動資産 | 1,396 | 1,385 |
貸倒引当金(貸方) | -57 | -70 |
流動資産計 | 93,284 | 101,774 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物・構築物(純額) | 20,096 | 19,982 |
機械・運搬具(純額) | 18,471 | 18,091 |
工具器具・備品(純額) | 2,326 | 1,976 |
土地 | 17,299 | 17,801 |
リース賃借資産(純額) | 234 | 185 |
建設仮勘定 | 7,637 | 7,863 |
有形固定資産合計 | 66,065 | 65,901 |
無形固定資産 | | |
のれん | 38 | 28 |
リース賃借資産 | 8 | 5 |
その他の無形固定資産 | 854 | 780 |
無形固定資産合計 | 902 | 815 |
投資その他の資産 | | |
有価証券 | 14,316 | 19,092 |
前払年金費用 | 2,764 | 2,997 |
繰延税金資産 | 2,735 | 813 |
その他の投資等 | 1,452 | 1,762 |
貸倒引当金(貸方) | -70 | -70 |
投資その他の資産合計 | 21,198 | 24,595 |
固定資産計 | 88,166 | 91,311 |
資産の部合計 | 181,451 | 193,086 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 14,878 | 15,735 |
借入金 | 6,234 | 7,238 |
リース債務 | 96 | 75 |
未払法人税等 | 4,064 | 2,269 |
賞与引当金 | 23 | 19 |
その他の流動負債 | 8,491 | 8,989 |
流動負債計 | 33,789 | 34,327 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,986 | 5,861 |
リース債務 | 158 | 125 |
繰延税金負債 | 164 | 225 |
退職給付引当金 | 454 | 313 |
役員退職慰労引当金 | 29 | 20 |
その他の固定負債 | 4,627 | 4,064 |
固定負債計 | 11,421 | 10,610 |
負債の部合計 | 45,211 | 44,938 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,886 | 20,886 |
資本剰余金 | 16,796 | 16,798 |
利益剰余金 | 93,821 | 100,790 |
自己株式 | -120 | -178 |
株主資本合計 | 131,384 | 138,296 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,412 | 4,424 |
為替換算調整勘定 | -722 | 1,000 |
その他の包括利益累計額合計 | 689 | 5,425 |
少数株主持分 | 4,166 | 4,426 |
純資産の部合計 | 136,240 | 148,148 |
負債・純資産合計 | 181,451 | 193,086 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,050 | 10,686 |
受取手形 | 4,725 | 4,505 |
売掛金 | 24,519 | 24,158 |
有価証券 | 14,000 | 23,000 |
商品及び製品 | 5,595 | 6,051 |
原材料及び貯蔵品 | 2,468 | 2,759 |
前払費用 | 280 | 294 |
関係会社短期貸付金 | 1,258 | 1,035 |
立替金 | 1,369 | 2,024 |
繰延税金資産 | 681 | 950 |
未収入金 | 917 | 938 |
その他 | 23 | 5 |
貸倒引当金 | -21 | -21 |
流動資産計 | 67,868 | 76,388 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 9,043 | 11,632 |
構築物(純額) | 2,155 | 3,495 |
機械及び装置(純額) | 6,680 | 10,927 |
車両運搬具(純額) | 11 | 32 |
工具 | 1,077 | 1,283 |
土地 | 13,805 | 14,901 |
リース資産(純額) | 122 | 90 |
建設仮勘定 | 2,074 | 1,880 |
有形固定資産合計 | 34,969 | 44,244 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,323 | 1,597 |
特許権 | 0 | 0 |
ソフトウエア | 309 | 352 |
設備利用権 | 138 | 140 |
無形固定資産合計 | 2,771 | 2,090 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,741 | 16,218 |
関係会社株式 | 23,407 | 19,420 |
関係会社出資金 | 360 | 360 |
関係会社長期貸付金 | 8,436 | 8,465 |
破産更生債権等 | 53 | 55 |
長期前払費用 | 334 | 685 |
前払年金費用 | 2,630 | 2,997 |
繰延税金資産 | 750 | - |
その他 | 251 | 187 |
貸倒引当金 | -53 | -700 |
投資その他の資産合計 | 46,911 | 47,689 |
固定資産計 | 84,653 | 94,025 |
資産の部合計 | 152,522 | 170,413 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 9,267 | 9,868 |
短期借入金 | 2,325 | 2,325 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,712 | 4,812 |
リース債務 | 38 | 25 |
未払金 | 4,251 | 5,140 |
未払費用 | 1,000 | 1,326 |
未払法人税等 | 3,341 | 1,570 |
前受金 | 20 | 2 |
預り金 | 27,051 | 24,828 |
流動負債計 | 51,008 | 49,899 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,952 | 5,861 |
リース債務 | 89 | 70 |
繰延税金負債 | - | 1,136 |
役員退職慰労引当金 | 25 | 16 |
長期未払費用 | 1,846 | 1,416 |
その他 | 1,148 | 1,171 |
固定負債計 | 9,062 | 9,671 |
負債の部合計 | 60,070 | 59,570 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,886 | 20,886 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 18,031 | 18,031 |
その他資本剰余金 | 2,031 | 2,033 |
資本剰余金合計 | 20,063 | 20,064 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,990 | 3,990 |
その他利益剰余金 | | |
圧縮記帳積立金 | - | 445 |
別途積立金 | 16,415 | 16,415 |
繰越利益剰余金 | 30,111 | 44,944 |
利益剰余金合計 | 50,516 | 65,794 |
自己株式 | -120 | -178 |
株主資本合計 | 91,346 | 106,567 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,105 | 4,275 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,105 | 4,275 |
純資産の部合計 | 92,451 | 110,843 |
負債・純資産合計 | 152,522 | 170,413 |
注記等(連結)
注記等(個別)
(百万円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -86,203 | -116,297 |