有価証券報告書-第201期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 16:00
【資料】
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【項目】
127項目
10.繰延税金及び法人所得税
(1) 繰延税金
① 連結財政状態計算書に計上されている繰延税金資産及び繰延税金負債
連結財政状態計算書に計上されている繰延税金資産及び繰延税金負債は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産27,10720,191
繰延税金負債26,76828,424
純額339△8,233

当連結会計年度において、ロイバント社との戦略的提携に伴う企業結合により取得した資産および引き受けた負債について取得対価の配分が完了したため、前連結会計年度の繰延税金負債の残高を遡及修正しております。詳細は、「連結財務諸表注記 34 企業結合及び非支配持分の取得」に記載しております。
② 繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳及び増減内容
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳及び増減内容は、以下のとおりであります。
(ア)前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
2019年4月1日
残高
純損益を
通じて認識
その他の
包括利益
において認識
その他
(注)
2020年3月31日
残高
委託研究費12,206△2,860--9,346
棚卸資産17,0995,574-△1722,656
有形固定資産1,931△74-△251,832
無形資産△16,8635,014-△37,166△49,015
その他の金融資産△13,059△33△4,974283△17,783
未払費用及び引当金等12,760△6,503-△1956,062
退職後給付8,079220△22△38,274
繰越欠損金18,598△12,271-10,39616,723
税額控除7,022△6,673-△145204
在外子会社の未分配利益△624△286--△910
その他3,570△470-△1502,950
合計50,719△18,362△4,996△27,022339

(注)その他は、主に在外営業活動体の換算差額、及び企業結合による影響が含まれております。

(イ)当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
2020年4月1日
残高
純損益を
通じて認識
その他の
包括利益
において認識
その他
(注)
2021年3月31日
残高
委託研究費9,346△3,781--5,565
棚卸資産22,65651-△3122,676
有形固定資産1,832135-672,034
無形資産△49,0157,578-△518△41,955
その他の金融資産△17,783△13,122△3,402△18,064
未払費用及び引当金等6,062△1,306-44,760
退職後給付8,27445△2,776△45,539
繰越欠損金16,723△5,765-4110,999
税額控除204--4208
在外子会社の未分配利益△910△70--△980
その他2,950△1,949-△16985
合計339△5,063346△3,855△8,233

(注)その他は、主に在外営業活動体の換算差額、及びその他の包括利益を通じて測定する金融資産を期中に売却したことによる影響が含まれています。
③ 未認識の繰延税金資産
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金、繰越税額控除及び将来減算一時差異は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
繰越欠損金20,61736,407
繰越税額控除11,96818,512
将来減算一時差異17,45720,430

④ 未認識の繰延税金資産と繰越期限
(ア)繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額と繰越期限
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額と繰越期限は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
1年目--
2年目--
3年目--
4年目--
5年目以降20,61736,407
合計20,61736,407


(イ)繰延税金資産を認識していない繰越税額控除の金額と繰越期限
繰延税金資産を認識していない繰越税額控除の金額と繰越期限は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
1年目--
2年目--
3年目--
4年目--
5年目以降11,96818,512
合計11,96818,512

⑤ 繰延税金資産の回収可能性
当連結会計年度末の繰延税金資産の金額は、69,252百万円であります。この繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得と将来加算一時差異に依存しており、その範囲内で繰延税金資産を認識しております。
⑥ 未認識の繰延税金負債
前連結会計年度及び当連結会計年度において、繰延税金負債を認識していない子会社等の投資に係る将来加算一時差異はありません。
(2) 法人所得税
① 法人所得税
法人所得税の内訳は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
当期法人所得税(注1)29,66735,959
繰延法人所得税
一時差異等の発生及び解消△4,9785,063
繰延税金資産の回収可能性の評価(注2)23,340-
小計18,3625,063
合計48,02941,022

(注)1 米国において、「Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act(CARES Act)」が2020年3月27日に成立したことに伴い、前連結会計年度及び当連結会計年度に影響を与える主な税制規定は以下のとおりです。
(繰越欠損金の繰戻し容認)
2018年1月1日以降、2020年12月31日以前に開始する課税年度に生じる繰越欠損金に関して5年間の繰り戻しを認める。
これらの結果、繰越欠損金の繰戻しによる影響額が、前連結会計年度において△4,040百万円(益)、当連結会計年度において△2,344百万円(益)、当期法人所得税に含まれております。
2 前連結会計年度において、当社の一部の子会社の繰延税金資産の回収可能性について見直しを行ったことによるものです。
② 適用税率の調整
法定実効税率と実際負担税率との差異について、原因となった主要な項目の内訳は、以下のとおりであります。
当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに30.6%であります。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
前連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
当連結会計年度
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
交際費等永久に損金に算入されない項目1.6%1.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.1%△0.1%
試験研究費等の税額控除△10.2%△7.6%
未認識の繰延税金資産の変動41.9%11.3%
子会社の適用税率との差異14.1%28.5%
子会社の未分配利益に係る税効果増減0.3%0.1%
条件付対価公正価値の変動額による影響△15.5%△8.2%
CARES Actによる影響△4.8%△3.0%
その他△0.7%△0.2%
実際負担税率57.2%52.7%

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