ツムラ(4540)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 105,638 | 110,057 |
| 売上原価 | 35,928 | 38,788 |
| 売上総利益 | 69,709 | 71,269 |
| 返品調整引当金戻入額 | 1 | 0 |
| 差引売上総利益 | 69,711 | 71,269 |
| 販売費及び一般管理費 | 46,586 | 48,808 |
| 全事業営業利益 | 23,124 | 22,461 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 45 | 56 |
| 受取配当金 | 319 | 327 |
| 持分法による投資利益 | 15 | 2 |
| 為替差益 | 672 | 962 |
| その他 | 383 | 448 |
| 営業外収益計 | 1,436 | 1,797 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 216 | 186 |
| その他 | 34 | 106 |
| 営業外費用計 | 250 | 292 |
| 当期経常利益 | 24,310 | 23,966 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | 2 | 4,416 |
| 関係会社出資金売却益 | 75 | - |
| 特別利益計 | 78 | 4,418 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 9 | 0 |
| 固定資産除却損 | 132 | 267 |
| 減損損失 | 184 | - |
| 特別損失計 | 326 | 267 |
| 税引前当年度純利益 | 24,062 | 28,118 |
| 法人税 | 8,761 | 9,937 |
| 法人税等調整額 | -174 | -27 |
| 法人税等合計 | 8,587 | 9,910 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 15,475 | 18,207 |
| 少数株主持分利益 | 102 | 157 |
| 当年度純利益 | 15,373 | 18,050 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 102,573 | 105,961 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 6,385 | 7,236 |
| 当期製品製造原価 | 36,035 | 40,140 |
| 合計 | 42,421 | 47,377 |
| 他勘定振替高 | -111 | 25 |
| 製品期末たな卸高 | 7,236 | 9,417 |
| 売上原価合計 | 35,295 | 37,934 |
| 売上総利益 | 67,277 | 68,027 |
| 返品調整引当金戻入額 | 1 | 0 |
| 差引売上総利益 | 67,279 | 68,028 |
| 販売費・一般管理費 | 45,130 | 46,677 |
| 全事業営業利益 | 22,149 | 21,350 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 91 | 117 |
| 受取配当金 | 409 | 418 |
| 為替差益 | 613 | 570 |
| 雑収入 | 376 | 379 |
| 営業外収益計 | 1,490 | 1,487 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 233 | 186 |
| 雑損失 | 29 | 81 |
| 営業外費用計 | 262 | 267 |
| 当期経常利益 | 23,377 | 22,569 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 2 | 4,416 |
| 関係会社出資金売却益 | 75 | - |
| 特別利益計 | 77 | 4,416 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | - | 0 |
| 固定資産除却費 | 89 | 209 |
| 子会社事業補償金 | - | 199 |
| 特別損失計 | 89 | 408 |
| 税引前当年度純利益 | 23,365 | 26,577 |
| 法人税等 | 8,570 | 9,632 |
| 法人税等調整額 | -100 | -97 |
| 法人税等合計 | 8,470 | 9,535 |
| 当年度純利益 | 14,895 | 17,042 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 127 | 50 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 4,213 | 4,477 |
| 販売感謝金 | 7,688 | 7,904 |
| 給料諸手当 | 16,866 | 17,171 |
| 研究開発費 | 4,904 | 5,949 |
| 退職給付費用 | 1,186 | 1,086 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | - |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 4,904 | 5,949 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 4,216 | 4,479 |
| 販売感謝金 | 7,688 | 7,904 |
| 給料諸手当 | 16,276 | 16,366 |
| 研究開発費 | 4,904 | 5,949 |
| 固定資産減価償却費 | 231 | 258 |
| 退職給付費用 | 1,184 | 1,071 |
| 貸倒引当金繰入れ | 0 | 0 |