ツムラ(4540)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 110,438 | 112,625 |
| 売上原価 | 41,859 | 45,048 |
| 売上総利益 | 68,579 | 67,577 |
| 返品調整引当金繰入額 | 0 | 7 |
| 差引売上総利益 | 68,578 | 67,569 |
| 販売費及び一般管理費 | 49,087 | 47,743 |
| 全事業営業利益 | 19,491 | 19,826 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 89 | 97 |
| 受取配当金 | 326 | 363 |
| 持分法による投資利益 | 44 | 8 |
| 為替差益 | 1,386 | - |
| その他 | 508 | 396 |
| 営業外収益計 | 2,355 | 866 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 201 | 182 |
| 為替差損 | - | 975 |
| その他 | 62 | 41 |
| 営業外費用計 | 264 | 1,198 |
| 当期経常利益 | 21,583 | 19,494 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | - | 0 |
| 関係会社売却益 | 61 | - |
| 特別利益計 | 65 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 33 | 0 |
| 固定資産除却損 | 346 | 31 |
| 減損損失 | 973 | 563 |
| 関係会社出資金評価損 | 217 | - |
| 特別損失計 | 1,570 | 595 |
| 税引前当年度純利益 | 20,078 | 18,898 |
| 法人税 | 5,455 | 5,949 |
| 法人税等調整額 | 299 | 123 |
| 法人税等合計 | 5,754 | 6,072 |
| 四半期純利益 | 14,323 | 12,825 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 248 | 268 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 14,075 | 12,557 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 108,658 | 111,103 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 9,417 | 9,493 |
| 当期製品製造原価 | 43,496 | 46,674 |
| 合計 | 52,914 | 56,167 |
| 他勘定振替高 | -319 | -501 |
| 製品期末たな卸高 | 9,493 | 9,081 |
| 売上原価合計 | 43,740 | 47,588 |
| 売上総利益 | 64,917 | 63,515 |
| 返品調整引当金繰入額 | 0 | 7 |
| 差引売上総利益 | 64,916 | 63,508 |
| 販売費及び一般管理費 | 47,155 | 45,823 |
| 全事業営業利益 | 17,761 | 17,684 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 132 | 127 |
| 受取配当金 | 495 | 566 |
| 為替差益 | 1,291 | - |
| 雑収入 | 373 | 294 |
| 営業外収益計 | 2,293 | 988 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 184 | 183 |
| 為替差損 | - | 571 |
| 雑損失 | 56 | 36 |
| 営業外費用計 | 240 | 791 |
| 当期経常利益 | 19,813 | 17,880 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | - | 0 |
| 関係会社売却益 | 16 | - |
| 特別利益計 | 16 | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 319 | 27 |
| 減損損失 | 973 | 563 |
| 関係会社出資金評価損 | 217 | - |
| 特別損失計 | 1,514 | 590 |
| 税引前当年度純利益 | 18,315 | 17,290 |
| 法人税 | 5,096 | 5,634 |
| 法人税等調整額 | 271 | 112 |
| 法人税等合計 | 5,368 | 5,746 |
| 四半期純利益 | 12,947 | 11,543 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 203 | 796 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 4,249 | 3,823 |
| 販売感謝金 | 9,155 | 9,363 |
| 給料諸手当 | 17,279 | 16,974 |
| 研究開発費 | 6,252 | 5,968 |
| 退職給付費用 | 1,012 | 972 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 0 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 6,252 | 5,968 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 4,253 | 3,826 |
| 販売感謝金 | 9,155 | 9,363 |
| 給料諸手当 | 16,339 | 16,047 |
| 研究開発費 | 6,252 | 5,968 |
| 減価償却費 | 263 | 152 |
| 退職給付費用 | 994 | 956 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | - |