有価証券報告書-第80期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 19,379 | 25,150 |
受取手形及び売掛金 | 42,142 | 41,875 |
商品及び製品 | 8,887 | 8,438 |
仕掛品 | 13,276 | 12,428 |
原材料及び貯蔵品 | 28,552 | 31,482 |
繰延税金資産 | 284 | 1,271 |
その他 | 15,965 | 13,026 |
貸倒引当金 | -4 | -4 |
流動資産計 | 128,484 | 133,668 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 57,353 | 56,226 |
機械装置及び運搬具 | 40,773 | 42,421 |
工具 | 9,257 | 9,652 |
土地 | 9,531 | 9,009 |
建設仮勘定 | 8,479 | 12,815 |
その他 | 249 | 239 |
減価償却累計額 | -65,020 | -67,542 |
有形固定資産合計 | 60,624 | 62,822 |
無形固定資産 | 209 | 226 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 18,167 | 20,119 |
退職給付に係る資産 | 1,123 | 122 |
繰延税金資産 | 33 | 32 |
その他 | 7,014 | 5,478 |
貸倒引当金 | -2 | -2 |
投資その他の資産合計 | 26,336 | 25,750 |
固定資産計 | 87,169 | 88,799 |
資産の部合計 | 215,654 | 222,468 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 2,828 | 3,157 |
短期借入金 | 21,957 | 21,957 |
未払金 | 6,251 | 4,927 |
未払法人税等 | 635 | 2,838 |
返品調整引当金 | 8 | 16 |
その他 | 9,684 | 10,804 |
流動負債計 | 41,366 | 43,702 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 15,000 | 15,000 |
繰延税金負債 | 1,557 | 1,202 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,413 | 1,339 |
退職給付に係る負債 | 64 | 66 |
その他 | 5,304 | 5,454 |
固定負債計 | 23,339 | 23,063 |
負債の部合計 | 64,706 | 66,765 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 19,487 | 19,487 |
資本剰余金 | 1,940 | 1,940 |
利益剰余金 | 114,313 | 122,047 |
自己株式 | -389 | -392 |
株主資本合計 | 135,351 | 143,084 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,432 | 3,835 |
繰延ヘッジ損益 | 3,559 | 479 |
土地再評価差額金 | 2,130 | 2,513 |
為替換算調整勘定 | 4,207 | 3,549 |
退職給付に係る調整累計額 | 633 | -485 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,964 | 9,891 |
非支配株主持分 | 2,631 | 2,726 |
純資産の部合計 | 150,947 | 155,702 |
負債・純資産合計 | 215,654 | 222,468 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 16,598 | 20,375 |
受取手形 | 525 | 483 |
売掛金 | 41,297 | 40,824 |
商品及び製品 | 9,493 | 9,081 |
仕掛品 | 11,102 | 10,576 |
原材料及び貯蔵品 | 19,230 | 21,816 |
前渡金 | 11,676 | 11,386 |
前払費用 | 447 | 410 |
繰延税金資産 | 99 | 1,085 |
その他 | 8,908 | 8,658 |
貸倒引当金 | -4 | -4 |
流動資産計 | 119,374 | 124,692 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 43,652 | 43,053 |
減価償却累計額 | -24,010 | -24,724 |
建物(純額) | 19,641 | 18,329 |
構築物 | 3,485 | 3,450 |
減価償却累計額 | -2,664 | -2,690 |
構築物(純額) | 821 | 759 |
機械及び装置 | 31,067 | 32,975 |
減価償却累計額 | -23,992 | -24,564 |
機械及び装置(純額) | 7,075 | 8,411 |
車両運搬具 | 74 | 69 |
減価償却累計額 | -62 | -61 |
車両運搬具(純額) | 11 | 7 |
工具 | 8,269 | 8,685 |
減価償却累計額 | -6,208 | -6,774 |
工具 | 2,060 | 1,911 |
土地 | 9,274 | 8,751 |
建設仮勘定 | 8,427 | 12,722 |
その他 | 245 | 235 |
減価償却累計額 | -126 | -147 |
その他(純額) | 119 | 88 |
有形固定資産合計 | 47,431 | 50,981 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 92 | 82 |
その他 | 30 | 30 |
無形固定資産合計 | 123 | 113 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 16,547 | 18,499 |
関係会社株式 | 1,967 | 1,967 |
出資金 | 68 | 49 |
関係会社出資金 | 8,202 | 8,674 |
関係会社長期貸付金 | 3,776 | 2,215 |
長期前払費用 | 95 | 61 |
前払年金費用 | 422 | 932 |
敷金 | 1,068 | 1,044 |
その他 | 2,467 | 351 |
貸倒引当金 | | |
投資その他の資産合計 | 34,616 | 33,796 |
固定資産計 | 82,171 | 84,891 |
資産の部合計 | 201,546 | 209,584 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 232 | 226 |
買掛金 | 1,063 | 1,138 |
短期借入金 | 21,957 | 21,957 |
未払金 | 6,085 | 4,908 |
未払費用 | 3,488 | 3,248 |
未払消費税等 | 1,953 | 521 |
未払法人税等 | 580 | 2,759 |
預り金 | 178 | 176 |
返品調整引当金 | 8 | 16 |
その他 | 3,401 | 6,434 |
流動負債計 | 38,948 | 41,386 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 15,000 | 15,000 |
繰延税金負債 | 1,123 | 1,248 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,413 | 1,339 |
退職給付引当金 | 264 | 165 |
その他 | 4,934 | 5,155 |
固定負債計 | 22,734 | 22,909 |
負債の部合計 | 61,683 | 64,296 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 19,487 | 19,487 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,940 | 1,940 |
資本剰余金合計 | 1,940 | 1,940 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,931 | 2,931 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 20 | 16 |
繰越利益剰余金 | 107,750 | 114,474 |
利益剰余金合計 | 110,702 | 117,422 |
自己株式 | -389 | -392 |
株主資本合計 | 131,740 | 138,459 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,432 | 3,835 |
繰延ヘッジ損益 | 3,559 | 479 |
土地再評価差額金 | 2,130 | 2,513 |
その他の包括利益累計額合計 | 8,122 | 6,828 |
純資産の部合計 | 139,863 | 145,287 |
負債・純資産合計 | 201,546 | 209,584 |