有価証券報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 20,509,101 | 22,510,733 |
売上原価 | 16,269,050 | 17,226,354 |
売上総利益 | 4,240,051 | 5,284,379 |
販売費及び一般管理費 | 3,037,342 | 3,433,388 |
全事業営業利益 | 1,202,708 | 1,850,991 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,727 | 4,152 |
受取配当金 | 5,065 | 5,469 |
物品売却益 | 16,905 | 15,196 |
受取補償金 | 8,263 | 10,271 |
為替差益 | 44,775 | - |
雑収入 | 7,797 | 8,733 |
営業外収益計 | 86,535 | 43,824 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 16,440 | 12,092 |
売上割引 | 1,619 | 1,854 |
支払補償費 | 10,787 | 17,422 |
為替差損 | - | 33,826 |
貸倒引当金繰入額 | - | 150 |
雑損失 | 527 | 580 |
営業外費用計 | 29,375 | 65,926 |
当期経常利益 | 1,259,869 | 1,828,889 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 449 | 1,327 |
退職給付制度改定益 | - | 43,589 |
特別利益計 | 449 | 44,917 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 14,939 | 6,349 |
リース解約損 | 1,238 | - |
特別損失計 | 16,177 | 6,349 |
税引前当年度純利益 | 1,244,141 | 1,867,456 |
法人税 | 431,394 | 517,052 |
法人税等調整額 | -14,208 | 65,388 |
法人税等合計 | 417,186 | 582,440 |
四半期純利益 | 826,955 | 1,285,016 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 826,955 | 1,285,016 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 20,322,813 | 22,240,941 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 1,321,489 | 1,350,253 |
当期製品製造原価 | 15,677,312 | 16,925,199 |
当期製品仕入高 | 561,477 | 482,579 |
合計 | 17,560,279 | 18,758,033 |
製品期末たな卸高 | 1,350,253 | 1,600,687 |
製品売上原価 | 16,210,025 | 17,157,345 |
売上総利益 | 4,112,787 | 5,083,595 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 590,131 | 693,977 |
貸倒引当金繰入額 | 316 | -123 |
役員報酬 | 118,600 | 118,202 |
役員賞与引当金繰入額 | 29,000 | 27,200 |
給料及び手当 | 628,694 | 660,802 |
賞与 | 102,549 | 142,924 |
賞与引当金繰入額 | 106,071 | 120,301 |
退職給付費用 | 70,165 | 77,295 |
執行役員退職慰労引当金繰入額 | 900 | 600 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 2,450 | 675 |
従業員株式給付引当金繰入額 | - | 4,809 |
役員株式給付引当金繰入額 | - | 11,205 |
福利厚生費 | 142,928 | 166,781 |
旅費及び交通費 | 100,839 | 109,579 |
賃借料 | 284,298 | 303,454 |
消耗品費 | 70,389 | 72,677 |
減価償却費 | 127,246 | 132,465 |
株主優待引当金繰入額 | 69,618 | 69,816 |
その他 | 532,250 | 632,066 |
販売費・一般管理費計 | 2,976,452 | 3,344,711 |
全事業営業利益 | 1,136,334 | 1,738,884 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,656 | 2,693 |
受取配当金 | 5,065 | 5,469 |
物品売却益 | 16,905 | 15,196 |
受取補償金 | 8,263 | 10,271 |
為替差益 | 45,826 | - |
雑収入 | 8,641 | 8,582 |
営業外収益計 | 87,359 | 42,213 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 16,259 | 12,108 |
売上割引 | 1,619 | 1,854 |
支払補償費 | 10,787 | 17,422 |
為替差損 | - | 37,475 |
貸倒引当金繰入額 | - | 150 |
雑損失 | 243 | 116 |
営業外費用計 | 28,909 | 69,128 |
当期経常利益 | 1,194,784 | 1,711,968 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 27 |
退職給付制度改定益 | - | 43,589 |
特別利益計 | - | 43,617 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 14,858 | 6,349 |
リース解約損 | 1,238 | - |
特別損失計 | 16,096 | 6,349 |
税引前当年度純利益 | 1,178,688 | 1,749,236 |
法人税 | 413,059 | 490,198 |
法人税等調整額 | 10,556 | 41,081 |
法人税等合計 | 423,615 | 531,279 |
四半期純利益 | 755,072 | 1,217,956 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,249 | 12,288 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 458,535 | 558,033 |
給与及び手当 | 788,723 | 842,156 |
賞与引当金繰入額 | 117,902 | 132,212 |
役員賞与引当金繰入額 | 29,000 | 27,200 |
株主優待引当金繰入額 | 69,618 | 69,816 |
退職給付費用 | 73,023 | 80,619 |
執行役員退職慰労引当金繰入額 | 900 | 600 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 2,450 | 675 |
従業員株式給付引当金繰入額 | - | 4,809 |
役員株式給付引当金繰入額 | - | 11,205 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 326,643 | 394,814 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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