有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | 22,510,733 | 23,903,980 |
売上原価 | 17,226,354 | 18,055,605 |
売上総利益 | 5,284,379 | 5,848,374 |
販売費及び一般管理費 | 3,433,388 | 3,868,573 |
全事業営業利益 | 1,850,991 | 1,979,801 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,152 | 2,251 |
受取配当金 | 5,469 | 6,594 |
物品売却益 | 15,196 | 17,073 |
受取補償金 | 10,271 | 9,114 |
雑収入 | 8,733 | 8,433 |
営業外収益計 | 43,824 | 43,467 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,092 | 11,098 |
売上割引 | 1,854 | 1,680 |
支払補償費 | 17,422 | 6,151 |
為替差損 | 33,826 | 25,992 |
株式交付費 | - | 17,378 |
貸倒引当金繰入額 | 150 | 150 |
雑損失 | 580 | 464 |
営業外費用計 | 65,926 | 62,915 |
当期経常利益 | 1,828,889 | 1,960,352 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,327 | 3,661 |
投資有価証券売却益 | - | 4,751 |
退職給付制度改定益 | 43,589 | - |
収用補償金 | - | 1,511,295 |
特別利益計 | 44,917 | 1,519,709 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 6,349 | 20,808 |
投資有価証券売却損 | - | 1,660 |
特別損失計 | 6,349 | 22,468 |
税引前当年度純利益 | 1,867,456 | 3,457,593 |
法人税 | 517,052 | 532,693 |
法人税等調整額 | 65,388 | 50,762 |
法人税等合計 | 582,440 | 583,456 |
四半期純利益 | 1,285,016 | 2,874,136 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | 65,674 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,285,016 | 2,808,462 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | 22,240,941 | 23,062,304 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 1,350,253 | 1,600,687 |
当期製品製造原価 | 16,925,199 | 17,076,288 |
当期製品仕入高 | 482,579 | 462,663 |
合計 | 18,758,033 | 19,139,639 |
製品期末たな卸高 | 1,600,687 | 1,622,260 |
製品売上原価 | 17,157,345 | 17,517,379 |
売上総利益 | 5,083,595 | 5,544,924 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 693,977 | 702,892 |
貸倒引当金繰入額 | -123 | 273 |
役員報酬 | 118,202 | 118,350 |
役員賞与引当金繰入額 | 27,200 | 27,700 |
給料及び手当 | 660,802 | 693,866 |
賞与 | 142,924 | 146,387 |
賞与引当金繰入額 | 120,301 | 125,831 |
退職給付費用 | 77,295 | 81,087 |
執行役員退職慰労引当金繰入額 | 600 | 519 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 675 | - |
従業員株式給付引当金繰入額 | 4,809 | 5,078 |
役員株式給付引当金繰入額 | 11,205 | 8,975 |
福利厚生費 | 166,781 | 174,121 |
旅費及び交通費 | 109,579 | 135,490 |
賃借料 | 303,454 | 335,546 |
消耗品費 | 72,677 | 74,094 |
減価償却費 | 132,465 | 149,571 |
株主優待引当金繰入額 | 69,816 | 65,373 |
その他 | 632,066 | 748,242 |
販売費・一般管理費計 | 3,344,711 | 3,593,403 |
全事業営業利益 | 1,738,884 | 1,951,520 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,693 | 708 |
受取配当金 | 5,469 | 6,594 |
物品売却益 | 15,196 | 14,759 |
受取補償金 | 10,271 | 9,114 |
雑収入 | 8,582 | 10,082 |
営業外収益計 | 42,213 | 41,258 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12,108 | 6,742 |
売上割引 | 1,854 | 1,680 |
支払補償費 | 17,422 | 6,151 |
為替差損 | 37,475 | 30,172 |
株式交付費 | - | 17,378 |
貸倒引当金繰入額 | 150 | 150 |
雑損失 | 116 | 4 |
営業外費用計 | 69,128 | 62,279 |
当期経常利益 | 1,711,968 | 1,930,499 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 27 | - |
投資有価証券売却益 | - | 4,751 |
退職給付制度改定益 | 43,589 | - |
特別利益計 | 43,617 | 4,751 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 6,349 | 20,642 |
投資有価証券売却損 | - | 1,660 |
特別損失計 | 6,349 | 22,302 |
税引前当年度純利益 | 1,749,236 | 1,912,948 |
法人税 | 490,198 | 510,218 |
法人税等調整額 | 41,081 | 11,334 |
法人税等合計 | 531,279 | 521,552 |
四半期純利益 | 1,217,956 | 1,391,395 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 12,288 | -25,028 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 558,033 | 571,740 |
貸倒引当金繰入額 | -123 | 273 |
給与及び手当 | 842,156 | 903,353 |
賞与引当金繰入額 | 132,212 | 140,002 |
役員賞与引当金繰入額 | 27,200 | 27,700 |
株主優待引当金繰入額 | 69,816 | 65,373 |
退職給付費用 | 80,619 | 84,127 |
執行役員退職慰労引当金繰入額 | 600 | 519 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 675 | - |
従業員株式給付引当金繰入額 | 4,809 | 5,078 |
役員株式給付引当金繰入額 | 11,205 | 8,975 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 394,814 | 414,728 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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