四半期報告書-第44期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022/11/10 13:03
【資料】
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【項目】
30項目
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当社は、「女性は髪からもっと美しくなれる」というコーポレートスローガンのもと、美容室でのカウンセリングを通じて、来店客に対して付加価値の高いヘアケア提案を行いました。特に、ヘアケアの基本であるシャンプー及びトリートメントの主力ブランドである「コタ アイ ケア」を中心に美容室での販売を推進することで、多くの「女性のキレイ」を髪から応援しております。また、創業精神である「美容業界の近代化」をベースに、独自のビジネスモデルである「トイレタリーの販売を中心とした店販戦略」と「旬報店システムを軸としたコンサルティング・セールス」を引き続き展開いたしました。コロナ禍におきましても、お取引先美容室に対して、対面とオンラインによる営業活動を通じて徹底的に寄り添い、業績向上に向けた提案や経営に関する支援を行いました。
売上高につきましては、店販戦略の主力である「コタ アイ ケア」の販売は堅調に推移し、加えて2022年5月に発売した育毛剤「コタエイジング グロウセラム」や2022年9月に発売した整髪料「コタスタイリング ルミテックス」の販売も好調であったものの、前事業年度の5月に発売した「コタクチュール」の反動減があり、前年同四半期を下回りました。
また、売上原価につきましては、原材料費の上昇等がありましたが、引き続き原価管理の見直し等を行っていることから、売上原価率は前年同四半期を下回りました。販売費及び一般管理費につきましては、営業活動や物流に係る費用の増加、2022年6月に竣工した「COTA KYOTO Lab(研究開発施設)」に関連する費用を計上したことにより、前年同四半期を上回りました。特別利益につきましては、前事業年度において、特別損失に計上した「コタ アイ ケア」の一部ロットの自主回収に係る関連費用引当金の戻入益(32百万円)を計上しております。
これらの結果、当第2四半期累計期間の売上高は3,384百万円(前年同四半期比7.8%減)、営業利益は350百万円(前年同四半期比53.1%減)、経常利益は361百万円(前年同四半期比52.7%減)、四半期純利益は266百万円(前年同四半期比50.4%減)となりました。以下のグラフのとおり、第2四半期における業績は、コロナ禍の影響を大きく受けた第42期第2四半期や、トイレタリーのトップブランド「コタクチュール」を発売した第43期第2四半期等と比較して増減がありますが、当社は営業戦略上、売上高及び各利益の構成比率は下半期のウエイトが大きくなっており、通期に対する影響額は小さいものと判断しております。





なお、当社は美容室向けの頭髪用化粧品及び医薬部外品の製造、販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の開示は行っておりませんが、売上高の内訳は、以下のとおりであります。
区分前第2四半期累計期間当第2四半期累計期間増減額
(百万円)
増減率
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
金額
(百万円)
構成比
(%)
トイレタリー2,99277.32,39667.2△596△19.9
整髪料51313.362217.510921.4
カラー剤1523.91444.0△7△4.8
育毛剤922.42888.1195210.7
パーマ剤511.3521.512.4
その他691.8591.7△9△14.2
小計3,871100.03,565100.0△306△7.9
売上高控除△200-△180-19-
合計3,671-3,384-△286△7.8

当社は、2つのミッションである「世の中の美容室を一軒でも多く近代経営に導く」と「世の中の女性を一人でも多く髪から美しくする」を実現するために、トイレタリーの販売を中心とした「店販」を推進しながら、美容室の経営改善システムである「旬報店システム」を軸とした美容室の経営コンサルティング(コンサルティング・セールス)を展開することで、成長・繁栄につながるさまざまな提案を美容室に行っております。
そのため売上高に占めるトイレタリーの割合は、同業他社に比べ高いことが特徴であります。
なお、総資産は、前事業年度から1,325百万円減少し、11,759百万円となりました。
主な要因としては、有形固定資産が470百万円、商品及び製品が355百万円増加し、現金及び預金が1,590百万円、受取手形及び売掛金が780百万円減少したことによるものであります。
負債は、前事業年度から1,146百万円減少し、2,398百万円となりました。
主な要因としては、未払金が660百万円、未払法人税等が428百万円減少したことによるものであります。
純資産は、前事業年度から178百万円減少し、9,361百万円となりました。
主な要因としては、利益剰余金が164百万円減少したことによるものであります。なお、自己資本比率は、79.6%(前事業年度72.9%)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末より1,590百万円減少し、1,729百万円(前年同四半期比805百万円減)となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、402百万円(前年同四半期は456百万円の増加)となりました。
収入の主な要因としては、税引前四半期純利益394百万円及び売上債権の減少780百万円によるものであります。
支出の主な要因としては、棚卸資産の増加440百万円、法人税等の支払いによる支出442百万円及びその他の支出798百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、744百万円(前年同四半期は420百万円の減少)となりました。
支出の主な要因としては、有形固定資産の取得による支出680百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は、443百万円(前年同四半期は888百万円の減少)となりました。
支出の主な要因としては、配当金の支払いによる支出429百万円によるものであります。
(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
(資金の主要な使途)
当社は、持続的な企業価値の向上を実現するため、会社の着実な成長と適正な利益水準の維持、適正な経営資源の配分に努めております。経営環境の急激な変化や不測の損失リスクに備え、必要に応じて成長投資資金を調達できる強固な財務基盤の構築及び維持に努めることを基本方針としております。
具体的には、営業活動によって得られた資金を、成長投資、手許資金、株主還元に適切なバランスで配分することを意識しており、成長投資としては運転資金、人材獲得及び育成費用、設備投資、研究開発費等に、手許資金としては今後の事業規模の拡大や研究開発・工場設備等への投資、財務基盤の強化、安定的な配当を継続するための原資に、株主還元としては配当金の支払い等に充当しております。
(資金調達の方法及び状況)
当社は、当第2四半期会計期間において、現金及び預金4,229百万円に加え換金性の高い金融資産も保有しており、自己資本比率は79.6%と引き続き良好な財務体質を保っていることから、研究開発や工場設備への投資、コンサルティング・セールスを展開する営業体制の強化等に必要となる資金については、手許資金を活用することを基本としております。
一方で、手許資金を上回る資金調達が必要となる場合には、対象となる投資等の規模や目的、時期等を十分に勘案し、資本市場や金融機関からの調達を検討する等、柔軟に調達手段を選択することとしております。
なお、当第2四半期会計期間における所要資金はすべて自己資金で賄っており、有利子負債はございません。
(4) 研究開発活動
当第2四半期累計期間における研究開発費の総額は287百万円であります。
なお、当第2四半期累計期間において当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

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