四半期報告書-第103期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年8月10日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 28,268 | 29,866 |
受取手形及び売掛金 | 79,371 | 69,042 |
商品及び製品 | 54,312 | 59,255 |
仕掛品 | 3,012 | 3,143 |
原材料及び貯蔵品 | 13,067 | 13,944 |
その他 | 26,855 | 25,286 |
貸倒引当金 | -537 | -392 |
流動資産計 | 204,349 | 200,146 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 57,466 | 55,667 |
機械装置及び運搬具(純額) | 100,524 | 94,210 |
その他(純額) | 34,006 | 38,228 |
有形固定資産合計 | 191,997 | 188,105 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,557 | 1,437 |
その他 | 5,479 | 5,157 |
無形固定資産合計 | 7,037 | 6,594 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 56,399 | 51,456 |
その他 | 14,257 | 15,018 |
貸倒引当金 | -164 | -143 |
投資その他の資産合計 | 70,492 | 66,331 |
固定資産計 | 269,526 | 261,031 |
資産の部合計 | 473,876 | 461,178 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 62,589 | 58,436 |
コマーシャル・ペーパー | 2,000 | 4,000 |
短期借入金 | 36,490 | 29,713 |
1年内償還予定の社債 | 5,000 | 5,000 |
未払金 | 21,067 | 15,142 |
未払法人税等 | 1,424 | 1,671 |
製品補償引当金 | 21,000 | 16,282 |
その他 | 22,835 | 23,652 |
流動負債計 | 172,407 | 153,899 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 76,130 | 83,602 |
退職給付に係る負債 | 6,702 | 6,969 |
製品補償引当金 | 42,100 | 42,874 |
その他の引当金 | 315 | 317 |
その他 | 12,404 | 12,386 |
固定負債計 | 137,653 | 146,149 |
負債の部合計 | 310,061 | 300,048 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 30,484 | 30,484 |
資本剰余金 | 28,507 | 28,507 |
利益剰余金 | 63,041 | 66,935 |
自己株式 | -149 | -150 |
株主資本合計 | 121,883 | 125,776 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 27,555 | 24,418 |
繰延ヘッジ損益 | -10 | |
為替換算調整勘定 | 7,974 | 4,950 |
退職給付に係る調整累計額 | 1,676 | 1,561 |
その他の包括利益累計額合計 | 37,195 | 30,929 |
非支配株主持分 | 4,735 | 4,423 |
純資産の部合計 | 163,815 | 161,129 |
負債・純資産合計 | 473,876 | 461,178 |