有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 88,344 | 86,937 |
売上原価 | 70,943 | 68,743 |
売上総利益 | 17,400 | 18,193 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 5,295 | 5,348 |
広告宣伝費及び販売促進費 | 1,168 | 1,069 |
貸倒引当金繰入額 | 11 | 142 |
給料手当及び福利費 | 5,919 | 5,790 |
退職給付費用 | 216 | 417 |
旅費交通費及び通信費 | 701 | 678 |
減価償却費 | 226 | 199 |
その他 | 1,994 | 2,011 |
販売費・一般管理費計 | 15,534 | 15,658 |
全事業営業利益 | 1,865 | 2,535 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 12 | 5 |
受取配当金 | 55 | 82 |
還付消費税等 | 180 | - |
持分法による投資利益 | 142 | 201 |
為替差益 | - | 1 |
不動産賃貸料 | 74 | 70 |
その他 | 233 | 210 |
営業外収益計 | 699 | 571 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 60 | 35 |
為替差損 | 38 | - |
支払補償費 | 12 | 16 |
その他 | 58 | 49 |
営業外費用計 | 170 | 102 |
当期経常利益 | 2,394 | 3,004 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 2,038 | 513 |
投資有価証券売却益 | 0 | - |
補助金収入 | - | 58 |
保険差益 | 1 | 19 |
特別利益計 | 2,039 | 591 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 97 | 0 |
減損損失 | 129 | 182 |
固定資産除却損 | 91 | 314 |
投資有価証券売却損 | 0 | - |
特別退職金 | - | 178 |
PCB廃棄物処理費用 | 61 | - |
特別損失計 | 380 | 675 |
税引前当年度純利益 | 4,053 | 2,920 |
法人税 | 564 | 990 |
法人税等調整額 | 945 | -44 |
法人税等合計 | 1,510 | 945 |
四半期純利益 | 2,543 | 1,974 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,543 | 1,974 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 69,811 | 69,865 |
売上原価 | 57,346 | 56,357 |
売上総利益 | 12,464 | 13,507 |
販売費及び一般管理費 | 11,270 | 12,291 |
全事業営業利益 | 1,194 | 1,216 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 726 | 729 |
その他 | 516 | 475 |
営業外収益計 | 1,243 | 1,204 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 73 | 51 |
その他 | 256 | 247 |
営業外費用計 | 330 | 299 |
当期経常利益 | 2,106 | 2,121 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,952 | 513 |
保険差益 | 1 | 19 |
特別利益計 | 1,953 | 532 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 97 | 0 |
減損損失 | 129 | 232 |
固定資産除却損 | 75 | 242 |
投資有価証券売却損 | 0 | - |
投資有価証券評価損 | - | 3 |
関係会社株式評価損 | 333 | 78 |
PCB廃棄物処理費用 | 61 | - |
特別損失計 | 698 | 557 |
税引前当年度純利益 | 3,362 | 2,096 |
法人税 | 41 | 461 |
法人税等調整額 | 971 | 20 |
法人税等合計 | 1,013 | 482 |
四半期純利益 | 2,348 | 1,613 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,484 | 1,513 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 515 | 577 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造及び発送費 | 3,464 | 3,532 |
従業員給料 | 2,534 | 2,568 |
退職給付費用 | 189 | 385 |
減価償却費 | 167 | 152 |
貸倒引当金繰入額 | -357 | 141 |