訂正有価証券報告書-第85期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,351 | 4,442 |
| 受取手形 | ※1,※5 2,670 | ※1 3,019 |
| 売掛金 | ※1 14,497 | ※1 13,131 |
| 商品及び製品 | 6,335 | 6,608 |
| 仕掛品 | 284 | 218 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,112 | 1,904 |
| 前渡金 | 79 | 5 |
| 前払費用 | 34 | 36 |
| 繰延税金資産 | 293 | 785 |
| 短期貸付金 | ※1 622 | ※1 791 |
| 未収入金 | ※1 320 | ※1 196 |
| その他 | 84 | 53 |
| 貸倒引当金 | △8 | △8 |
| 流動資産合計 | 33,679 | 31,187 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 7,086 | ※2 5,493 |
| 構築物 | ※2 557 | ※2 439 |
| 機械及び装置 | ※2 5,570 | ※2 4,364 |
| 車両運搬具 | 0 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 561 | ※2 533 |
| 土地 | ※2 11,084 | ※2 10,228 |
| 建設仮勘定 | 971 | 446 |
| 有形固定資産合計 | ※3 25,832 | ※3 21,509 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 147 | 97 |
| その他 | 62 | 29 |
| 無形固定資産合計 | 210 | 126 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,010 | ※2 3,299 |
| 関係会社株式 | 18,745 | 24,164 |
| 関係会社出資金 | 856 | 856 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 5 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 252 | ※1 348 |
| 長期前払費用 | 73 | 36 |
| 前払年金費用 | 353 | 641 |
| 繰延税金資産 | 1,450 | 1,011 |
| その他 | 169 | 163 |
| 貸倒引当金 | △37 | △29 |
| 投資その他の資産合計 | 24,879 | 30,492 |
| 固定資産合計 | 50,922 | 52,129 |
| 資産合計 | 84,602 | 83,316 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 56 | 82 |
| 買掛金 | ※1 5,485 | ※1 5,674 |
| 短期借入金 | ※1,※2 3,841 | ※1,※2 5,019 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 2,000 | ※2,※6 4,015 |
| 未払金 | ※1 295 | ※1 383 |
| 未払法人税等 | 63 | 76 |
| 未払事業所税 | 76 | 61 |
| 未払消費税等 | - | 84 |
| 未払費用 | 292 | 270 |
| 前受金 | 123 | 86 |
| 預り金 | 41 | 33 |
| 前受収益 | 0 | 1 |
| 賞与引当金 | 505 | 398 |
| 設備関係未払金 | 1,179 | 764 |
| 事業構造改善引当金 | - | 1,235 |
| 資産除去債務 | - | 97 |
| その他 | 16 | 98 |
| 流動負債合計 | 13,977 | 18,383 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金 | ※2 14,980 | ※2,※6 15,165 |
| リース債務 | 54 | 157 |
| 退職給付引当金 | 2,253 | 1,965 |
| 特別修繕引当金 | 3,373 | - |
| 環境対策引当金 | - | 167 |
| 資産除去債務 | 97 | - |
| その他 | 149 | 297 |
| 固定負債合計 | 21,907 | 18,752 |
| 負債合計 | 35,885 | 37,136 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,074 | 14,074 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 17,300 | 17,300 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 17,300 | 17,300 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,551 | 1,551 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 763 | 675 |
| 別途積立金 | 13,000 | 13,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,709 | 164 |
| 利益剰余金合計 | 18,023 | 15,391 |
| 自己株式 | △1,222 | △1,225 |
| 株主資本合計 | 48,176 | 45,541 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 540 | 742 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △102 |
| 評価・換算差額等合計 | 540 | 639 |
| 純資産合計 | 48,717 | 46,180 |
| 負債純資産合計 | 84,602 | 83,316 |