有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 11,162 | ※2 10,416 |
| 受取手形 | ※1 3,826 | ※1 3,764 |
| 売掛金 | ※1 12,317 | ※1 11,923 |
| 商品及び製品 | 6,024 | 5,257 |
| 仕掛品 | 117 | 112 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,523 | 1,665 |
| 前渡金 | - | 53 |
| 前払費用 | 34 | 34 |
| 繰延税金資産 | 297 | 289 |
| 短期貸付金 | ※1 909 | ※1 666 |
| 未収入金 | ※1 142 | ※1 1,011 |
| その他 | 35 | 60 |
| 貸倒引当金 | △8 | △19 |
| 流動資産合計 | 36,381 | 35,235 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 6,210 | ※2 5,898 |
| 構築物 | ※2 429 | ※2 412 |
| 機械及び装置 | ※2 3,697 | ※2 5,567 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 456 | ※2 491 |
| 土地 | ※2 10,306 | ※2 10,306 |
| 建設仮勘定 | 796 | 461 |
| 有形固定資産合計 | ※3 21,900 | ※3 23,141 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 79 | 57 |
| その他 | 28 | 27 |
| 無形固定資産合計 | 107 | 85 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 3,865 | ※2 3,884 |
| 関係会社株式 | 23,440 | 23,509 |
| 関係会社出資金 | 856 | 856 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 298 | ※1 451 |
| 長期前払費用 | 6 | 100 |
| 前払年金費用 | 993 | 968 |
| その他 | 146 | 141 |
| 貸倒引当金 | △22 | △12 |
| 投資その他の資産合計 | 29,587 | 29,904 |
| 固定資産合計 | 51,595 | 53,131 |
| 資産合計 | 87,976 | 88,366 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 60 | 162 |
| 買掛金 | ※1 4,868 | ※1 5,302 |
| 短期借入金 | ※1,※2 7,040 | ※1,※2 7,140 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※5 3,470 | ※2,※5 1,970 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,100 | 100 |
| リース債務 | 44 | 237 |
| 未払金 | ※1 267 | ※1 326 |
| 未払法人税等 | 160 | 295 |
| 未払事業所税 | 64 | 64 |
| 未払消費税等 | 189 | 77 |
| 未払費用 | 237 | 259 |
| 前受金 | 7 | 11 |
| 預り金 | 27 | 27 |
| 前受収益 | 1 | 0 |
| 賞与引当金 | 330 | 453 |
| 設備関係未払金 | 1,006 | 2,046 |
| 事業構造改善引当金 | 50 | - |
| その他 | 28 | 104 |
| 流動負債合計 | 18,956 | 18,581 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 400 | 1,800 |
| 長期借入金 | ※2,※5 13,425 | ※2,※5 12,055 |
| リース債務 | 107 | 763 |
| 退職給付引当金 | 1,882 | 1,998 |
| 環境対策引当金 | 152 | 33 |
| 繰延税金負債 | 1,075 | 875 |
| その他 | 469 | 499 |
| 固定負債合計 | 17,512 | 18,024 |
| 負債合計 | 36,469 | 36,605 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 14,074 | 14,074 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 17,300 | 17,300 |
| その他資本剰余金 | 0 | 0 |
| 資本剰余金合計 | 17,300 | 17,300 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,551 | 1,551 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,620 | 2,624 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 1,314 | - |
| 別途積立金 | 11,000 | 11,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,881 | 5,463 |
| 利益剰余金合計 | 20,368 | 20,638 |
| 自己株式 | △1,227 | △1,230 |
| 株主資本合計 | 50,515 | 50,784 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,197 | 1,240 |
| 繰延ヘッジ損益 | △205 | △263 |
| 評価・換算差額等合計 | 991 | 976 |
| 純資産合計 | 51,507 | 51,760 |
| 負債純資産合計 | 87,976 | 88,366 |