有沢製作所(5208)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 40,909,534 | 44,728,243 |
| 売上原価 | 32,730,617 | 36,607,194 |
| 売上総利益 | 8,178,916 | 8,121,049 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 707,496 | 713,508 |
| 給料及び手当 | 1,293,438 | 1,407,937 |
| 賞与引当金繰入額 | 113,388 | 104,273 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 5,956 | 3,957 |
| 退職給付引当金繰入額 | 55,169 | 69,002 |
| 貸倒引当金繰入額 | 52,607 | 61,311 |
| その他 | 2,323,315 | 2,641,496 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,551,372 | 5,001,486 |
| 全事業営業利益 | 3,627,543 | 3,119,562 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 310,701 | 336,000 |
| 受取配当金 | 92,786 | 101,318 |
| 持分法による投資利益 | 463,698 | 558,090 |
| 為替差益 | - | 160,081 |
| その他 | 335,942 | 353,494 |
| 営業外収益計 | 1,203,130 | 1,508,984 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 76,466 | 81,880 |
| 投資有価証券償還損 | 84,446 | 62,541 |
| 為替差損 | 170,966 | - |
| 賃貸費用 | 83,031 | 63,473 |
| 貸倒引当金繰入額 | 311,796 | 48,687 |
| その他 | 59,534 | 74,307 |
| 営業外費用計 | 786,241 | 330,890 |
| 当期経常利益 | 4,044,433 | 4,297,655 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,268 | 33,719 |
| 投資有価証券売却益 | 743,019 | 65,010 |
| その他 | 105,523 | 14,374 |
| 特別利益計 | 851,812 | 113,104 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 26,028 | 96,725 |
| 固定資産除却損 | 13,579 | 53,231 |
| 投資有価証券売却損 | 40,202 | - |
| 投資有価証券評価損 | 63,595 | 45,000 |
| その他 | 7,307 | - |
| 特別損失計 | 150,712 | 194,956 |
| 税引前当年度純利益 | 4,745,532 | 4,215,803 |
| 法人税 | 1,199,341 | 862,516 |
| 法人税等調整額 | -205,044 | 204,008 |
| 法人税等合計 | 994,296 | 1,066,525 |
| 四半期純利益 | 3,751,236 | 3,149,278 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 297,508 | 287,899 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,453,727 | 2,861,378 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 28,503,870 | 29,269,122 |
| 売上原価 | 24,016,541 | 25,092,404 |
| 売上総利益 | 4,487,328 | 4,176,717 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,543,020 | 2,643,712 |
| 全事業営業利益 | 1,944,308 | 1,533,005 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 724,446 | 825,078 |
| 為替差益 | - | 142,935 |
| 受取賃貸料 | 252,105 | 250,132 |
| その他 | 135,949 | 164,081 |
| 営業外収益計 | 1,112,501 | 1,382,227 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,602 | 4,349 |
| 投資有価証券償還損 | 84,446 | 62,541 |
| 為替差損 | 173,902 | - |
| 賃貸費用 | 166,251 | 168,684 |
| 貸倒引当金繰入額 | 175,316 | 59,410 |
| その他 | 1,845 | 17,274 |
| 営業外費用計 | 605,364 | 312,259 |
| 当期経常利益 | 2,451,445 | 2,602,974 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 743,019 | 65,010 |
| その他 | 59,294 | 15,910 |
| 特別利益計 | 802,313 | 80,920 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 9,428 | 55,886 |
| 減損損失 | 26,028 | 96,725 |
| その他 | 20 | - |
| 特別損失計 | 35,476 | 152,611 |
| 税引前当年度純利益 | 3,218,282 | 2,531,282 |
| 法人税 | 866,927 | 559,485 |
| 法人税等調整額 | -151,854 | 24,377 |
| 法人税等合計 | 715,073 | 583,862 |
| 四半期純利益 | 2,503,208 | 1,947,419 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -79,106 | 71,661 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,971,169 | 2,001,978 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 532,210 | 565,347 |
| 賞与引当金繰入額 | 78,933 | 71,336 |
| 退職給付費用 | 45,638 | 56,159 |
| 運賃及び荷造費 | 762,609 | 722,648 |
| 減価償却費 | 63,221 | 73,368 |
| その他 | 1,060,407 | 1,154,850 |