有価証券報告書-第80期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,319 | 10,070 |
受取手形及び売掛金 | 18,638 | 18,651 |
商品及び製品 | 2,135 | 1,905 |
仕掛品 | 52 | 86 |
原材料及び貯蔵品 | 625 | 575 |
前払費用 | 32 | 30 |
繰延税金資産 | 765 | 661 |
短期貸付金 | 4 | 3 |
未収入金 | 72 | 44 |
その他 | 65 | 170 |
貸倒引当金 | -1,151 | -1,109 |
流動資産合計 | 30,560 | 31,088 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 3,092 | 3,043 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,507 | 1,459 |
工具 | 670 | 779 |
土地 | 5,093 | 5,762 |
建設仮勘定 | 105 | 648 |
その他(純額) | 322 | 316 |
有形固定資産合計 | 10,793 | 12,010 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 436 | 344 |
その他 | 101 | 168 |
無形固定資産合計 | 537 | 513 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,853 | 5,399 |
長期貸付金 | 31 | 27 |
差入保証金 | 357 | 302 |
固定化営業債権 | 12 | 20 |
長期前払費用 | 9 | 20 |
繰延税金資産 | 457 | 413 |
その他 | 471 | 491 |
貸倒引当金 | -46 | -41 |
投資その他の資産合計 | 5,148 | 6,635 |
固定資産合計 | 16,478 | 19,159 |
資産合計 | 47,039 | 50,248 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 12,192 | 11,287 |
短期借入金 | 56 | 350 |
未払金 | 2,205 | 2,189 |
未払費用 | 1,244 | 1,123 |
未払消費税等 | 166 | 179 |
未払法人税等 | 956 | 777 |
その他 | 460 | 629 |
流動負債合計 | 17,282 | 16,537 |
固定負債 | | |
長期預り保証金 | 232 | 231 |
リース債務 | 551 | 494 |
繰延税金負債 | 716 | 1,305 |
退職給付引当金 | 692 | 733 |
役員退職慰労引当金 | 473 | 423 |
その他 | 138 | 123 |
固定負債合計 | 2,804 | 3,311 |
負債合計 | 20,086 | 19,848 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,146 | 2,146 |
資本剰余金 | 1,844 | 1,844 |
利益剰余金 | 21,800 | 24,155 |
自己株式 | -1,360 | -1,360 |
株主資本合計 | 24,430 | 26,785 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,312 | 2,305 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,312 | 2,305 |
少数株主持分 | 1,210 | 1,308 |
純資産合計 | 26,953 | 30,399 |
負債純資産合計 | 47,039 | 50,248 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,060 | 6,720 |
受取手形 | 7,425 | 7,182 |
売掛金 | 7,968 | 8,521 |
商品及び製品 | 207 | 211 |
仕掛品 | 2 | 1 |
原材料及び貯蔵品 | 116 | 84 |
前払費用 | 11 | 9 |
繰延税金資産 | 430 | 417 |
短期貸付金 | 149 | 150 |
未収入金 | 2 | 10 |
その他 | 29 | 34 |
貸倒引当金 | -913 | -870 |
流動資産合計 | 21,490 | 22,474 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 1,076 | 1,031 |
構築物(純額) | 260 | 241 |
機械及び装置(純額) | 231 | 181 |
車両運搬具(純額) | 11 | 20 |
工具 | 481 | 532 |
土地 | 2,844 | 3,498 |
その他(純額) | 234 | 240 |
有形固定資産合計 | 5,139 | 5,746 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 113 | 93 |
その他 | 7 | 96 |
無形固定資産合計 | 121 | 190 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,058 | 4,294 |
関係会社株式 | 5,471 | 5,471 |
出資金 | 20 | 18 |
長期貸付金 | 22 | 20 |
差入保証金 | 230 | 165 |
固定化営業債権 | 5 | 1 |
長期前払費用 | 4 | 12 |
その他 | 101 | 100 |
貸倒引当金 | -31 | -22 |
投資その他の資産合計 | 8,882 | 10,064 |
固定資産合計 | 14,143 | 16,001 |
資産合計 | 35,634 | 38,476 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 5,752 | 5,064 |
買掛金 | 4,971 | 5,393 |
短期借入金 | 2,177 | 2,467 |
未払金 | 2,032 | 2,227 |
未払費用 | 439 | 300 |
未払消費税等 | 48 | 72 |
未払法人税等 | 456 | 508 |
前受金 | 41 | 46 |
預り金 | 35 | 38 |
設備関係支払手形 | 107 | 76 |
流動負債合計 | 16,061 | 16,194 |
固定負債 | | |
長期預り保証金 | 198 | 196 |
繰延税金負債 | 508 | 983 |
退職給付引当金 | 4 | 8 |
役員退職慰労引当金 | 433 | 381 |
その他 | 82 | 58 |
固定負債合計 | 1,228 | 1,628 |
負債合計 | 17,290 | 17,822 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,146 | 2,146 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,844 | 1,844 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 1,844 | 1,844 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 536 | 536 |
その他利益剰余金 | | |
研究開発積立金 | 1,640 | 1,640 |
配当積立金 | 300 | 300 |
別途積立金 | 9,860 | 10,860 |
繰越利益剰余金 | 2,225 | 2,735 |
利益剰余金合計 | 14,561 | 16,071 |
自己株式 | -1,360 | -1,360 |
株主資本合計 | 17,192 | 18,702 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,151 | 1,951 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,151 | 1,951 |
純資産合計 | 18,343 | 20,653 |
負債純資産合計 | 35,634 | 38,476 |