有価証券報告書

【提出】
2020/06/24 13:20
【資料】
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【項目】
150項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金7百万円4百万円
未払費用151百万円163百万円
退職給付に係る負債40百万円39百万円
役員退職慰労金65百万円59百万円
棚卸資産に係る未実現利益203百万円275百万円
株式評価損39百万円27百万円
その他370百万円389百万円
繰延税金資産小計879百万円959百万円
評価性引当額△63百万円△155百万円
繰延税金資産合計815百万円803百万円

(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△1,172百万円△1,044百万円
固定資産売却益繰延△21百万円△20百万円
固定資産圧縮積立金△4百万円△4百万円
退職給付に係る資産△162百万円△110百万円
在外子会社の留保利益△134百万円△154百万円
その他△222百万円△46百万円
繰延税金負債合計△1,717百万円△1,381百万円
繰延税金資産(負債)の純額△901百万円△578百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2019年3月31日)
当連結会計年度
(2020年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.8%0.9%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目0.4%1.8%
役員賞与等永久に損金に算入されない項目1.0%1.2%
住民税均等割額1.0%1.5%
試験研究費等の税額控除△4.5%△4.7%
評価性引当額の増減0.4%3.7%
在外子会社の留保利益1.3%1.8%
連結子会社との税率差異△1.6%△7.7%
のれん償却額0.6%0.8%
のれん等減損損失―%8.1%
その他0.1%1.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率30.0%38.9%

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