有価証券報告書-第149期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 13:21
【資料】
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【項目】
141項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金4百万円4百万円
未払費用163百万円161百万円
退職給付に係る負債39百万円39百万円
役員退職慰労金59百万円54百万円
棚卸資産に係る未実現利益275百万円277百万円
株式評価損27百万円27百万円
その他389百万円431百万円
繰延税金資産小計959百万円995百万円
評価性引当額△155百万円△148百万円
繰延税金資産合計803百万円847百万円

(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金△1,044百万円△1,480百万円
固定資産売却益繰延△20百万円△31百万円
固定資産圧縮積立金△4百万円△3百万円
退職給付に係る資産△110百万円△346百万円
在外子会社の留保利益△154百万円△212百万円
その他△46百万円△49百万円
繰延税金負債合計△1,381百万円△2,124百万円
繰延税金資産(負債)の純額△578百万円△1,277百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.9%0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目1.8%△0.1%
役員賞与等永久に損金に算入されない項目1.2%1.1%
住民税均等割額1.5%0.7%
試験研究費等の税額控除△4.7%△2.7%
評価性引当額の増減3.7%1.1%
在外子会社の留保利益1.8%1.3%
連結子会社との税率差異△7.7%△3.3%
のれん償却額0.8%―%
のれん等減損損失8.1%―%
その他1.0%△0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率38.9%28.4%

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