訂正有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 460,577 | 445,122 |
売上原価 | 386,145 | 366,687 |
売上総利益 | 74,432 | 78,435 |
販売費及び一般管理費 | 50,000 | 52,921 |
全事業営業利益 | 24,432 | 25,513 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 157 | 162 |
受取配当金 | 2,101 | 1,707 |
持分法による投資利益 | 417 | 811 |
投資不動産賃貸料 | 546 | 546 |
補助金収入 | 648 | 108 |
その他 | 887 | 1,000 |
営業外収益計 | 4,759 | 4,337 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,309 | 966 |
固定資産除却損 | 900 | 578 |
環境対策引当金繰入額 | 427 | 443 |
為替差損 | 570 | 422 |
その他 | 875 | 1,066 |
営業外費用計 | 4,083 | 3,477 |
当期経常利益 | 25,108 | 26,373 |
特別利益 | ||
退職給付信託返還益 | - | 2,524 |
固定資産売却益 | - | 447 |
投資有価証券売却益 | 1,594 | 151 |
特別利益計 | 1,594 | 3,123 |
特別損失 | ||
減損損失 | 435 | 1,956 |
ソフトウエア開発中止に伴う損失 | 5,586 | - |
環境対策引当金繰入額 | 5,308 | - |
その他 | 392 | 184 |
特別損失計 | 11,722 | 2,141 |
税引前当年度純利益 | 14,980 | 27,355 |
法人税 | 6,376 | 7,515 |
法人税等調整額 | -499 | 1,576 |
法人税等合計 | 5,877 | 9,091 |
四半期純利益 | 9,103 | 18,264 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,357 | 1,877 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 6,746 | 16,386 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 280,748 | 267,768 |
売上原価 | 242,475 | 225,561 |
売上総利益 | 38,273 | 42,207 |
販売費及び一般管理費 | 25,260 | 28,095 |
全事業営業利益 | 13,013 | 14,111 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 3,924 | 5,154 |
その他 | 1,574 | 1,779 |
営業外収益計 | 5,498 | 6,933 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 936 | 681 |
その他 | 2,033 | 2,465 |
営業外費用計 | 2,969 | 3,147 |
当期経常利益 | 15,542 | 17,898 |
特別利益 | ||
退職給付信託返還益 | - | 2,524 |
関係会社清算益 | 922 | - |
投資有価証券売却益 | 434 | - |
その他 | - | 36 |
特別利益計 | 1,356 | 2,560 |
特別損失 | ||
環境対策引当金繰入額 | 5,308 | - |
ソフトウエア開発中止に伴う損失 | 4,213 | - |
関係会社事業損失引当金繰入額 | 777 | - |
関係会社株式評価損 | 335 | 373 |
特別損失計 | 10,634 | 373 |
税引前当年度純利益 | 6,264 | 20,085 |
法人税 | 2,213 | 3,379 |
法人税等調整額 | -1,554 | 1,174 |
法人税等合計 | 658 | 4,553 |
四半期純利益 | 5,605 | 15,531 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 5,766 | 6,205 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 12,948 | 13,175 |
給料手当及び福利費 | 21,943 | 22,001 |
賞与引当金繰入額 | 2,339 | 2,474 |
役員賞与引当金繰入額 | 158 | 229 |
退職給付費用 | 154 | 2,059 |
減価償却費 | 1,226 | 1,225 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 603 | -522 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 9,119 | 9,038 |
給料 | 8,837 | 9,234 |
賞与引当金繰入額 | 1,125 | 1,232 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 54 |
退職給付費用 | -431 | 1,555 |
減価償却費 | 410 | 359 |