有価証券報告書-第42期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が485百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額374百万円を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異発生原因の主な内訳
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 1,173百万円 | 1,535百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 500 〃 | 548 〃 |
| 事業構造改善費用 | 262 〃 | 252 〃 |
| 未払賞与 | 218 〃 | 229 〃 |
| 減損損失 | 214 〃 | 211 〃 |
| 修繕引当金 | 132 〃 | 195 〃 |
| その他 | 859 〃 | 966 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 3,362百万円 | 3,939百万円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △1,129 〃 | △1,502 〃 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △597 〃 | △710 〃 |
| 評価性引当額小計(注)1 | △1,726 〃 | △2,212 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 1,635百万円 | 1,727百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 租税特別措置法上の積立金 | 2,042百万円 | 2,028百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 232 〃 | 132 〃 |
| その他 | 452 〃 | 499 〃 |
| 繰延税金負債合計 | 2,727百万円 | 2,660百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | 1,091百万円 | 932百万円 |
(注) 1.評価性引当額が485百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額374百万円を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 9 | 19 | 121 | 390 | 616 | 16 | 1,173百万円 |
| 評価性引当額 | △9 | △19 | △121 | △390 | △588 | ― | △1,129 〃 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | 27 | 16 | 44 〃 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 19 | 119 | 379 | 603 | 403 | 9 | 1,535百万円 |
| 評価性引当額 | △19 | △119 | △379 | △579 | △403 | ― | △1,502 〃 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | 23 | ― | 9 | 33 〃 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異発生原因の主な内訳
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% |
| (調整) | ||
| 評価性引当額 | 8.2% | 7.2% |
| 国内会社の法定実効税率と海外会社の税率差 | 2.0% | 2.0% |
| その他 | 1.5% | 3.0% |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 42.3% | 42.8% |