有価証券報告書-第107期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 売上高 | ※1 30,790,161 | ※1 31,541,775 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,633,377 | 1,824,559 |
| 当期製品製造原価 | 25,451,759 | 25,774,868 |
| 当期製品仕入高 | 2,038,872 | 1,753,661 |
| 合計 | 29,124,009 | 29,353,089 |
| 他勘定振替高(△は受入高) | ※2 △96,630 | ※2 △160,652 |
| 製品期末たな卸高 | 1,824,559 | 1,564,827 |
| 売上原価合計 | 27,396,080 | 27,948,914 |
| 売上総利益 | 3,394,081 | 3,592,861 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 883,911 | 955,567 |
| 役員報酬 | 198,303 | 147,420 |
| 給料及び賃金 | 1,078,132 | 1,010,026 |
| 賞与引当金繰入額 | 45,520 | 43,650 |
| 退職給付費用 | 107,758 | 69,434 |
| 旅費及び交通費 | 186,175 | 164,166 |
| 減価償却費 | 175,891 | 138,175 |
| 貸倒引当金繰入額 | △44,600 | △11,400 |
| その他 | 925,012 | 837,770 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,556,105 | 3,354,811 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △162,024 | 238,050 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,761 | 1,441 |
| 有価証券利息 | 70 | - |
| 受取配当金 | ※1 39,662 | ※1 97,647 |
| 受取賃貸料 | ※1 231,825 | ※1 288,513 |
| その他 | 41,047 | 14,718 |
| 営業外収益合計 | 314,367 | 402,322 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 178,324 | 159,855 |
| 賃貸費用 | 109,509 | 152,170 |
| 退職給付費用 | 225,152 | 214,479 |
| その他 | 58,478 | 67,861 |
| 営業外費用合計 | 571,464 | 594,366 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △419,121 | 46,006 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※3 9,253 | ※3 2,246 |
| 投資有価証券売却益 | 26,632 | 350,021 |
| 特別利益合計 | 35,885 | 352,267 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※4 37,836 | ※4 11,023 |
| 会員権評価損 | 2,880 | - |
| 特別損失合計 | 40,716 | 11,023 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △423,951 | 387,250 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 21,500 | 27,000 |
| 法人税等調整額 | 58,344 | 113,721 |
| 法人税等合計 | 79,844 | 140,721 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △503,796 | 246,529 |