有価証券報告書-第81期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 286 | 1,416 |
受取手形及び売掛金 | 6,100 | 7,154 |
商品及び製品 | 6,051 | 9,498 |
仕掛品 | 4,362 | 5,105 |
原材料及び貯蔵品 | 3,651 | 7,068 |
繰延税金資産 | 63 | 38 |
その他 | 661 | 779 |
貸倒引当金 | 0 | -8 |
流動資産合計 | 21,175 | 31,051 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 27,032 | 27,308 |
減価償却累計額 | -8,859 | -9,783 |
建物及び構築物(純額) | 18,173 | 17,525 |
機械装置及び運搬具 | 76,439 | 80,801 |
減価償却累計額 | -40,023 | -44,094 |
機械装置及び運搬具(純額) | 36,415 | 36,707 |
工具 | 2,342 | 2,414 |
減価償却累計額 | -1,778 | -1,926 |
工具 | 564 | 488 |
土地 | 2,679 | 2,679 |
リース資産 | 7,535 | 9,238 |
減価償却累計額 | -1,526 | -2,772 |
リース資産(純額) | 6,008 | 6,465 |
建設仮勘定 | 1,362 | 1,007 |
有形固定資産合計 | 65,204 | 64,874 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 430 | 328 |
その他 | 197 | 217 |
無形固定資産合計 | 627 | 546 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 312 | 294 |
長期貸付金 | 970 | 1,239 |
繰延税金資産 | 2 | 2 |
その他 | 289 | 204 |
貸倒引当金 | -92 | -68 |
投資その他の資産合計 | 1,481 | 1,671 |
固定資産合計 | 67,314 | 67,091 |
資産合計 | 88,489 | 98,143 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,751 | 2,215 |
短期借入金 | 15,562 | 35,694 |
リース債務 | 966 | 1,266 |
未払法人税等 | 78 | 92 |
賞与引当金 | 435 | 542 |
役員賞与引当金 | 0 | 0 |
その他 | 1,482 | 1,419 |
流動負債合計 | 20,277 | 41,231 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 31,991 | 21,447 |
リース債務 | 5,273 | 5,453 |
繰延税金負債 | 580 | 489 |
退職給付引当金 | 352 | 480 |
資産除去債務 | 889 | 908 |
その他 | 25 | 6 |
固定負債合計 | 39,113 | 28,785 |
負債合計 | 59,390 | 70,017 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,812 | 4,812 |
資本剰余金 | 5,872 | 5,872 |
利益剰余金 | 18,314 | 17,402 |
自己株式 | -75 | -75 |
株主資本合計 | 28,924 | 28,012 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 85 | 63 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | -30 |
為替換算調整勘定 | - | -11 |
その他の包括利益累計額合計 | 87 | 21 |
少数株主持分 | 88 | 91 |
純資産合計 | 29,099 | 28,125 |
負債純資産合計 | 88,489 | 98,143 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 250 | 1,144 |
受取手形 | 90 | 69 |
売掛金 | 5,319 | 7,143 |
商品及び製品 | 5,867 | 8,475 |
仕掛品 | 4,106 | 4,702 |
原材料及び貯蔵品 | 3,041 | 6,417 |
前渡金 | 207 | 233 |
前払費用 | 131 | 113 |
関係会社短期貸付金 | 227 | 760 |
未収入金 | 268 | 364 |
その他 | 7 | 16 |
流動資産合計 | 19,520 | 29,440 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 23,831 | 24,045 |
減価償却累計額 | -7,611 | -8,348 |
建物(純額) | 16,219 | 15,696 |
構築物 | 3,129 | 3,192 |
減価償却累計額 | -1,211 | -1,394 |
構築物(純額) | 1,918 | 1,797 |
機械及び装置 | 75,954 | 80,289 |
減価償却累計額 | -39,761 | -43,764 |
機械及び装置(純額) | 36,192 | 36,525 |
車両運搬具 | 158 | 176 |
減価償却累計額 | -79 | -107 |
車両運搬具(純額) | 78 | 68 |
工具 | 2,200 | 2,263 |
減価償却累計額 | -1,656 | -1,796 |
工具 | 544 | 467 |
土地 | 2,679 | 2,679 |
リース資産 | 7,535 | 9,238 |
減価償却累計額 | -1,526 | -2,772 |
リース資産(純額) | 6,008 | 6,465 |
建設仮勘定 | 1,362 | 1,007 |
有形固定資産合計 | 65,004 | 64,708 |
無形固定資産 | | |
のれん | 145 | 115 |
ソフトウエア | 429 | 328 |
その他 | 52 | 101 |
無形固定資産合計 | 626 | 545 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 163 | 122 |
関係会社株式 | 348 | 425 |
関係会社長期貸付金 | 962 | 1,232 |
従業員に対する長期貸付金 | 8 | 7 |
長期前払費用 | 102 | 50 |
その他 | 180 | 146 |
貸倒引当金 | -92 | -68 |
投資その他の資産合計 | 1,672 | 1,916 |
固定資産合計 | 67,303 | 67,170 |
資産合計 | 86,824 | 96,611 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,526 | 2,359 |
短期借入金 | 8,121 | 32,150 |
1年内返済予定の長期借入金 | 7,562 | 3,544 |
リース債務 | 966 | 1,266 |
未払金 | 686 | 730 |
未払費用 | 147 | 187 |
未払法人税等 | 27 | 41 |
預り金 | 54 | 41 |
賞与引当金 | 400 | 503 |
設備関係未払金 | 466 | 242 |
その他 | 30 | 73 |
流動負債合計 | 19,990 | 41,139 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 31,991 | 21,447 |
リース債務 | 5,273 | 5,453 |
繰延税金負債 | 580 | 488 |
退職給付引当金 | 346 | 473 |
資産除去債務 | 889 | 908 |
その他 | 25 | 6 |
固定負債合計 | 39,106 | 28,777 |
負債合計 | 59,097 | 69,917 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,812 | 4,812 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,872 | 5,872 |
資本剰余金合計 | 5,872 | 5,872 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 443 | 443 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 284 | 306 |
別途積立金 | 4,000 | 4,000 |
繰越利益剰余金 | 12,301 | 11,301 |
利益剰余金合計 | 17,030 | 16,051 |
自己株式 | -75 | -75 |
株主資本合計 | 27,639 | 26,660 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 85 | 63 |
繰延ヘッジ損益 | 1 | -30 |
その他の包括利益累計額合計 | 86 | 33 |
純資産合計 | 27,726 | 26,693 |
負債純資産合計 | 86,824 | 96,611 |