有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,158 | 3,702 |
受取手形及び売掛金 | 49,865 | 58,173 |
電子記録債権 | 5,719 | 7,531 |
商品及び製品 | 13,381 | 17,822 |
原材料及び貯蔵品 | 1,290 | 1,572 |
前渡金 | 6,942 | 5,939 |
繰延税金資産 | 450 | 704 |
その他 | 563 | 396 |
貸倒引当金 | -85 | -96 |
流動資産計 | 80,287 | 95,745 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 28,089 | 28,520 |
減価償却累計額 | -10,108 | -11,078 |
建物及び構築物(純額) | 17,981 | 17,441 |
機械装置及び運搬具 | 7,830 | 8,053 |
減価償却累計額 | -3,750 | -4,507 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,079 | 3,545 |
土地 | 26,185 | 26,538 |
リース資産 | 52 | - |
減価償却累計額 | -35 | - |
リース資産(純額) | 17 | - |
その他 | 601 | 613 |
減価償却累計額 | -405 | -450 |
その他(純額) | 196 | 163 |
建設仮勘定 | - | 402 |
有形固定資産合計 | 48,460 | 48,092 |
無形固定資産 | ||
のれん | 2 | 1 |
その他 | 207 | 180 |
無形固定資産合計 | 210 | 182 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 975 | 1,021 |
長期貸付金 | 9 | 24 |
従業員に対する長期貸付金 | 31 | 22 |
退職給付に係る資産 | - | 1 |
繰延税金資産 | 7 | 10 |
その他 | 655 | 572 |
貸倒引当金 | -112 | -84 |
投資その他の資産合計 | 1,566 | 1,567 |
固定資産計 | 50,237 | 49,841 |
資産の部合計 | 130,525 | 145,587 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 33,183 | 37,772 |
電子記録債務 | - | 6,290 |
短期借入金 | 22,400 | 22,900 |
1年内償還予定の社債 | - | 3,562 |
1年内返済予定の長期借入金 | 294 | 294 |
リース債務 | 7 | - |
未払法人税等 | 1,256 | 1,679 |
賞与引当金 | 965 | 1,194 |
前受金 | 3,168 | 2,593 |
その他 | 1,791 | 2,012 |
流動負債計 | 63,067 | 78,299 |
固定負債 | ||
社債 | 5,009 | - |
長期借入金 | 876 | 582 |
リース債務 | 11 | - |
繰延税金負債 | 134 | 138 |
役員退職慰労引当金 | 512 | 553 |
退職給付に係る負債 | 637 | 665 |
資産除去債務 | 176 | 178 |
その他 | 286 | 288 |
固定負債計 | 7,644 | 2,406 |
負債の部合計 | 70,712 | 80,706 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,780 | 4,062 |
資本剰余金 | 3,509 | 4,064 |
利益剰余金 | 52,757 | 56,436 |
自己株式 | -602 | |
株主資本合計 | 59,444 | 64,562 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 371 | 412 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | -77 |
退職給付に係る調整累計額 | -15 | |
その他の包括利益累計額合計 | 368 | 318 |
非支配株主持分 | 0 | 0 |
純資産の部合計 | 59,813 | 64,881 |
負債・純資産合計 | 130,525 | 145,587 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,924 | 2,712 |
受取手形 | 20,693 | 23,601 |
電子記録債権 | 5,132 | 6,945 |
売掛金 | 24,600 | 30,411 |
商品及び製品 | 12,556 | 16,948 |
前渡金 | 6,424 | 5,702 |
前払費用 | 37 | 42 |
繰延税金資産 | 381 | 585 |
関係会社短期貸付金 | 4,280 | 2,305 |
その他 | 81 | 247 |
貸倒引当金 | -40 | -54 |
流動資産計 | 76,071 | 89,447 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 11,860 | 11,732 |
構築物 | 3,474 | 3,183 |
機械及び装置 | 1,599 | 1,340 |
車両及び運搬具(純額) | 46 | 79 |
工具器具・備品(純額) | 140 | 119 |
土地 | 25,459 | 25,812 |
リース資産 | 16 | - |
建設仮勘定 | - | 402 |
有形固定資産合計 | 42,598 | 42,671 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 65 | 62 |
ソフトウエア | 37 | 28 |
その他 | 10 | 13 |
無形固定資産合計 | 113 | 104 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 958 | 1,004 |
関係会社株式 | 591 | 591 |
出資金 | 31 | 31 |
長期貸付金 | 9 | 24 |
従業員に対する長期貸付金 | 27 | 19 |
破産更生債権等 | 112 | 70 |
長期前払費用 | 44 | 96 |
前払年金費用 | - | 19 |
その他 | 456 | 360 |
貸倒引当金 | -112 | -84 |
投資その他の資産合計 | 2,120 | 2,132 |
固定資産計 | 44,832 | 44,908 |
資産の部合計 | 120,904 | 134,355 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
電子記録債務 | - | 6,290 |
買掛金 | 30,570 | 34,813 |
短期借入金 | 20,400 | 20,900 |
1年内償還予定の社債 | - | 3,562 |
リース債務 | 6 | - |
未払金 | 745 | 1,108 |
未払費用 | 259 | 305 |
未払法人税等 | 1,145 | 1,255 |
前受金 | 3,167 | 2,408 |
預り金 | 21 | 32 |
前受収益 | 22 | 23 |
賞与引当金 | 854 | 1,065 |
その他 | 350 | 20 |
流動負債計 | 57,543 | 71,787 |
固定負債 | ||
社債 | 5,009 | - |
リース債務 | 11 | - |
退職給付引当金 | 581 | 602 |
役員退職慰労引当金 | 492 | 529 |
資産除去債務 | 171 | 173 |
繰延税金負債 | 126 | 134 |
その他 | 286 | 288 |
固定負債計 | 6,678 | 1,728 |
負債の部合計 | 64,221 | 73,515 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,780 | 4,062 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 3,494 | 3,776 |
その他資本剰余金 | 14 | 288 |
資本剰余金合計 | 3,509 | 4,064 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 366 | 366 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 760 | 801 |
特別償却準備金 | 145 | 114 |
別途積立金 | 29,000 | 29,000 |
繰越利益剰余金 | 19,355 | 22,097 |
利益剰余金合計 | 49,627 | 52,379 |
自己株式 | -602 | |
株主資本合計 | 56,313 | 60,505 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 372 | 412 |
繰延ヘッジ損益 | -2 | -77 |
その他の包括利益累計額合計 | 369 | 334 |
純資産の部合計 | 56,683 | 60,840 |
負債・純資産合計 | 120,904 | 134,355 |