有価証券報告書-第154期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第154期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,877 | 12,669 |
受取手形及び売掛金 | 12,305 | 10,979 |
電子記録債権 | 1,221 | 613 |
有価証券 | 250 | 400 |
商品及び製品 | 1,281 | 1,473 |
仕掛品 | 3,034 | 2,849 |
原材料及び貯蔵品 | 1,146 | 1,048 |
繰延税金資産 | 376 | 444 |
その他 | 407 | 437 |
貸倒引当金 | -150 | -151 |
流動資産計 | 29,750 | 30,764 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,973 | 2,354 |
機械装置及び運搬具(純額) | 555 | 530 |
工具 | 239 | 265 |
土地 | 1,741 | 1,957 |
建設仮勘定 | 97 | 99 |
有形固定資産合計 | 4,606 | 5,206 |
無形固定資産 | | |
その他 | 330 | 331 |
無形固定資産合計 | 330 | 331 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,631 | 6,854 |
出資金 | 326 | 230 |
長期貸付金 | 7 | 6 |
繰延税金資産 | 523 | 535 |
その他 | 1,164 | 1,198 |
貸倒引当金 | -152 | -151 |
投資その他の資産合計 | 8,501 | 8,673 |
固定資産計 | 13,438 | 14,211 |
資産の部合計 | 43,189 | 44,976 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,511 | 3,751 |
短期借入金 | 2,001 | 1,637 |
未払法人税等 | 170 | 694 |
未払金 | 3,148 | 3,490 |
繰延税金負債 | 0 | 0 |
賞与引当金 | 439 | 443 |
役員賞与引当金 | 47 | 51 |
受注損失引当金 | 41 | 47 |
環境対策引当金 | 190 | 171 |
その他 | 1,724 | 2,206 |
流動負債計 | 11,276 | 12,494 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 354 | 350 |
繰延税金負債 | 246 | 437 |
役員退職慰労引当金 | 146 | 114 |
退職給付に係る負債 | 2,261 | 2,155 |
その他 | 376 | 334 |
固定負債計 | 3,384 | 3,392 |
負債の部合計 | 14,660 | 15,886 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,197 | 9,197 |
資本剰余金 | 7,808 | 7,808 |
利益剰余金 | 9,944 | 10,881 |
自己株式 | -89 | -1,095 |
株主資本合計 | 26,861 | 26,792 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,619 | 2,393 |
為替換算調整勘定 | 355 | 190 |
退職給付に係る調整累計額 | -307 | -286 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,666 | 2,296 |
純資産の部合計 | 28,528 | 29,089 |
負債・純資産合計 | 43,189 | 44,976 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,934 | 9,363 |
受取手形 | 3,248 | 2,671 |
電子記録債権 | 1,221 | 613 |
売掛金 | 6,524 | 5,829 |
有価証券 | 250 | 400 |
製品 | 897 | 1,187 |
仕掛品 | 2,063 | 2,012 |
原材料及び貯蔵品 | 774 | 584 |
前払費用 | 46 | 43 |
繰延税金資産 | 244 | 324 |
未収入金 | 197 | 204 |
その他 | 294 | 437 |
貸倒引当金 | -1 | |
流動資産計 | 22,697 | 23,672 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 1,187 | 1,188 |
構築物(純額) | 84 | 114 |
機械及び装置(純額) | 349 | 444 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 83 | 112 |
土地 | 1,113 | 1,387 |
建設仮勘定 | 87 | 94 |
有形固定資産合計 | 2,906 | 3,342 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 16 | 19 |
商標権 | 1 | 1 |
実用新案権 | 0 | 0 |
意匠権 | 3 | 3 |
電話加入権 | 15 | 15 |
ソフトウエア | 239 | 245 |
ソフトウエア仮勘定 | 37 | 36 |
無形固定資産合計 | 314 | 321 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,622 | 6,842 |
関係会社株式 | 1,025 | 1,025 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 805 | 805 |
従業員に対する長期貸付金 | 7 | 6 |
破産更生債権等 | 22 | 20 |
保険積立金 | 779 | 800 |
その他 | 253 | 276 |
貸倒引当金 | -152 | -151 |
投資その他の資産合計 | 9,364 | 9,627 |
固定資産計 | 12,585 | 13,291 |
資産の部合計 | 35,283 | 36,963 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 1,249 | 1,120 |
買掛金 | 1,672 | 1,969 |
短期借入金 | 708 | 531 |
1年内返済予定の長期借入金 | 84 | 84 |
未払金 | 3,100 | 3,402 |
未払法人税等 | 45 | 564 |
未払消費税等 | 164 | 88 |
未払費用 | 152 | 162 |
前受金 | 966 | 1,358 |
預り金 | 60 | 99 |
賞与引当金 | 332 | 349 |
役員賞与引当金 | 33 | 36 |
受注損失引当金 | 41 | 47 |
環境対策引当金 | 145 | 129 |
流動負債計 | 8,757 | 9,943 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 166 | 82 |
退職給付引当金 | 1,653 | 1,583 |
役員退職慰労引当金 | 49 | 43 |
繰延税金負債 | 78 | 374 |
その他 | 109 | 109 |
固定負債計 | 2,056 | 2,192 |
負債の部合計 | 10,814 | 12,136 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,197 | 9,197 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 7,802 | 7,802 |
その他資本剰余金 | 6 | 6 |
資本剰余金合計 | 7,808 | 7,808 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 849 | 849 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,527 | 3,527 |
繰越利益剰余金 | 1,558 | 2,151 |
利益剰余金合計 | 5,936 | 6,528 |
自己株式 | -89 | -1,095 |
株主資本合計 | 22,853 | 22,439 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,615 | 2,388 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,615 | 2,388 |
純資産の部合計 | 24,468 | 24,827 |
負債・純資産合計 | 35,283 | 36,963 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の金額から直接控除している引当金の注記 | | |
投資損失引当金 | -175 | - |
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -10,210 | -9,640 |