有価証券報告書-第97期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月22日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,232 | 13,995 |
受取手形及び売掛金 | 18,908 | 11,543 |
有価証券 | 6 | 9,000 |
たな卸資産 | 22,642 | - |
商品及び製品 | - | 14,373 |
仕掛品 | - | 2,250 |
原材料及び貯蔵品 | - | 3,950 |
繰延税金資産 | 1,424 | 640 |
その他 | 5,451 | 2,245 |
貸倒引当金 | -196 | -154 |
流動資産合計 | 63,469 | 57,845 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 32,734 | 32,311 |
減価償却累計額 | -16,225 | -17,258 |
建物及び構築物(純額) | 16,509 | 15,053 |
機械装置及び運搬具 | 71,746 | 69,456 |
減価償却累計額 | -54,463 | -55,343 |
機械装置及び運搬具(純額) | 17,282 | 14,113 |
工具 | 5,210 | 5,036 |
減価償却累計額 | -3,427 | -3,352 |
工具 | 1,782 | 1,684 |
土地 | 10,388 | 10,962 |
建設仮勘定 | 967 | 627 |
その他 | 248 | 225 |
減価償却累計額 | -213 | -199 |
その他(純額) | 34 | 25 |
有形固定資産合計 | 46,964 | 42,465 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,295 | 812 |
その他 | 2,805 | 2,069 |
無形固定資産合計 | 4,101 | 2,881 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,495 | 2,854 |
出資金 | 612 | 710 |
長期貸付金 | 58 | 52 |
繰延税金資産 | 3,269 | 5,232 |
その他 | 1,684 | 1,622 |
貸倒引当金 | -273 | -283 |
投資その他の資産合計 | 7,848 | 10,188 |
固定資産合計 | 58,914 | 55,536 |
資産合計 | 122,383 | 113,382 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 5,844 | 2,417 |
短期借入金 | 13,476 | 16,395 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,922 | 3,581 |
未払費用 | 5,613 | 3,486 |
未払法人税等 | 1,578 | 406 |
繰延税金負債 | 2 | 5 |
役員賞与引当金 | 210 | 14 |
その他 | 2,245 | 1,321 |
流動負債合計 | 32,894 | 27,628 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 17,385 | 21,254 |
繰延税金負債 | 267 | 175 |
退職給付引当金 | 310 | 272 |
役員退職慰労引当金 | 45 | 53 |
長期未払金 | - | 1,912 |
その他 | 1,027 | 349 |
固定負債合計 | 19,035 | 24,018 |
負債合計 | 51,930 | 51,647 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,404 | 10,404 |
資本剰余金 | 14,351 | 14,197 |
利益剰余金 | 47,665 | 42,471 |
自己株式 | -3,697 | -3,870 |
株主資本合計 | 68,723 | 63,202 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -141 | 102 |
繰延ヘッジ損益 | -62 | - |
為替換算調整勘定 | -4,268 | -7,374 |
評価・換算差額等合計 | -4,471 | -7,271 |
少数株主持分 | 6,201 | 5,803 |
純資産合計 | 70,453 | 61,734 |
負債純資産合計 | 122,383 | 113,382 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年11月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,124 | 6,918 |
受取手形 | 451 | 149 |
売掛金 | 6,603 | 3,843 |
有価証券 | 2 | 9,000 |
商品 | 753 | - |
製品 | 6,431 | - |
商品及び製品 | - | 6,707 |
原材料 | 1,351 | - |
仕掛品 | 1,387 | 966 |
貯蔵品 | 339 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,649 |
前渡金 | 13 | 22 |
前払費用 | 114 | 140 |
未収還付法人税等 | 3,849 | 105 |
繰延税金資産 | 735 | 404 |
短期貸付金 | 2,717 | 3,902 |
その他 | 674 | 456 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 34,550 | 34,266 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,819 | 20,822 |
減価償却累計額 | -11,262 | -12,089 |
建物(純額) | 9,556 | 8,733 |
構築物 | 1,668 | 1,681 |
減価償却累計額 | -1,293 | -1,341 |
構築物(純額) | 374 | 340 |
機械及び装置 | 45,182 | 44,732 |
減価償却累計額 | -36,756 | -37,405 |
機械及び装置(純額) | 8,426 | 7,326 |
車両運搬具 | 117 | 120 |
減価償却累計額 | -98 | -104 |
車両運搬具(純額) | 18 | 15 |
工具 | 1,733 | 1,740 |
減価償却累計額 | -1,018 | -1,085 |
工具 | 715 | 655 |
土地 | 6,568 | 6,529 |
建設仮勘定 | 215 | 303 |
有形固定資産合計 | 25,874 | 23,904 |
無形固定資産 | | |
特許実施権 | 3 | 2 |
借地権 | 13 | 13 |
ソフトウエア | 185 | 128 |
ソフトウエア仮勘定 | 2,212 | 1,605 |
電気供給施設利用権 | 3 | 3 |
その他の施設利用権 | 0 | 0 |
電話加入権 | 26 | 26 |
無形固定資産合計 | 2,445 | 1,780 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,011 | 2,307 |
関係会社株式 | 12,403 | 12,076 |
出資金 | 8 | 8 |
関係会社出資金 | 5,787 | 5,806 |
従業員に対する長期貸付金 | 3 | 0 |
関係会社長期貸付金 | 1,302 | 1,708 |
破産更生債権等 | 0 | 0 |
長期前払費用 | 0 | 0 |
繰延税金資産 | 2,643 | 4,573 |
その他 | 413 | 330 |
貸倒引当金 | -154 | -162 |
投資その他の資産合計 | 24,421 | 26,649 |
固定資産合計 | 52,741 | 52,334 |
資産合計 | 87,291 | 86,600 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,108 | 867 |
短期借入金 | 11,605 | 14,470 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,072 | 2,929 |
未払金 | 283 | 216 |
未払費用 | 3,643 | 2,136 |
未払法人税等 | 244 | 89 |
前受金 | 0 | 7 |
預り金 | 2,565 | 2,268 |
役員賞与引当金 | 160 | - |
その他 | 354 | 169 |
流動負債合計 | 24,037 | 23,153 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 15,829 | 20,400 |
退職給付引当金 | 18 | 18 |
その他 | 81 | 65 |
固定負債合計 | 15,930 | 20,484 |
負債合計 | 39,967 | 43,638 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,404 | 10,404 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 12,051 | 12,051 |
その他資本剰余金 | 2,204 | 2,204 |
資本剰余金合計 | 14,256 | 14,256 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,008 | 2,008 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 147 | 140 |
別途積立金 | 10,500 | 10,500 |
繰越利益剰余金 | 13,893 | 9,423 |
利益剰余金合計 | 26,549 | 22,073 |
自己株式 | -3,697 | -3,870 |
株主資本合計 | 47,511 | 42,862 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -126 | 98 |
繰延ヘッジ損益 | -62 | - |
評価・換算差額等合計 | -188 | 98 |
純資産合計 | 47,323 | 42,961 |
負債純資産合計 | 87,291 | 86,600 |