有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/26 11:51
【資料】
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【項目】
123項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金3,999百万円3,995百万円
投資有価証券評価損877877
賞与引当金585568
貸倒引当金129272
投資損失引当金5420
未払事業税5349
役員退職慰労引当金118118
減損損失5656
その他有価証券評価差額金22
その他413228
繰延税金資産小計6,2896,189
評価性引当額△1,390△1,496
繰延税金資産合計4,8994,693
繰延税金負債
前払年金費用△87△86
その他有価証券評価差額金△1,050△1,578
土地圧縮積立金△13△13
その他△5△5
繰延税金負債合計△1,157△1,684
繰延税金資産の純額3,7413,008

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.86%30.86%
(調整)
住民税均等割2.023.23
交際費等永久に損金に算入されない項目2.043.17
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△5.61△12.10
評価性引当額△2.332.57
法人税額の特別控除額△2.73△0.25
その他△0.280.02
税効果会計適用後の法人税等の負担率23.9727.50

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