有価証券報告書-第75期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/26 12:43
【資料】
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【項目】
104項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金13,454千円13,280千円
完成工事補償引当金3252,655
材料評価損4,0323,471
繰越欠損金11,905-
その他36,23536,266
65,952千円55,673千円
評価性引当額△39,335△55,673
繰延税金資産(流動)合計26,617千円千円
繰延税金負債(流動)
繰延ヘッジ損益千円12千円
繰延税金負債(流動)合計千円12千円
繰延税金資産(固定)
投資有価証券222,158千円223,075千円
貸付金478,781478,781
出資金4,3334,333
貸倒引当金27,43227,249
退職給付に係る負債53,95955,723
役員退職慰労引当金6,2926,292
繰越欠損金553,472588,011
1,346,430千円1,383,466千円
評価性引当額△1,344,957△1,383,466
繰延税金資産(固定)合計1,472千円千円
繰延税金負債との相殺△1,472
繰延税金資産(固定)純額千円千円

繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金△2,782千円3,016千円
繰延税金負債(固定)合計△2,782千円3,016千円
繰延税金資産との相殺1,472
繰延税金負債(固定)純額△1,309千円3,016千円
土地再評価に係る繰延税金負債
土地再評価差額金△196,601千円△196,601千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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