6149 小田原エンジニアリング

6149
2026/07/22
時価
138億円
PER 予
14.36倍
2009年以降
赤字-56.66倍
(2009-2025年)
PBR
0.67倍
2009年以降
0.3-2.27倍
(2009-2025年)
配当 予
3.24%
ROE 予
4.67%
ROA 予
3.53%
資料
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小田原エンジニアリング(6149)の貸借対照表

【提出】
2019年3月28日 14:55
【資料】
有価証券報告書-第40期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
【短信】
(訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第44期(2022/01/01-2022/12/31)PDFをみる
総資産(連結)158億6969万→158億4302万

連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2017年12月31日2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金5,331,9573,724,795
受取手形及び売掛金3,134,7863,417,580
電子記録債権383,825989,924
商品及び製品1,087,535931,852
仕掛品1,342,3771,435,756
原材料及び貯蔵品566,161610,090
未収還付法人税等72,952
繰延税金資産225,098207,971
その他171,317130,557
貸倒引当金-1,349-2,401
流動資産計12,241,70911,519,079
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物2,922,4312,926,772
減価償却累計額-1,766,286-1,834,558
建物及び構築物(純額)1,156,1441,092,214
機械装置及び運搬具1,180,2961,444,338
減価償却累計額-953,945-1,035,040
機械装置及び運搬具(純額)226,351409,298
工具1,154,3081,215,435
減価償却累計額-1,042,577-1,078,304
工具111,730137,130
土地1,576,0371,575,464
建設仮勘定36,746395,966
有形固定資産合計3,107,0103,610,075
無形固定資産
ソフトウエア65,41380,616
電話加入権3,0433,043
その他148131
無形固定資産合計68,60583,791
投資その他の資産
投資有価証券466,228333,469
破産更生債権等00
退職給付に係る資産286,168258,132
繰延税金資産38,515
その他26,40226,631
貸倒引当金
投資その他の資産合計778,799656,748
固定資産計3,954,4154,350,615
資産の部合計16,196,12515,869,695
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金1,659,8021,717,259
未払金281,556301,585
未払法人税等843,10233,037
前受金1,136,204777,633
賞与引当金72,31069,107
アフターサービス引当金78,90571,297
受注損失引当金218,419
その他159,228167,641
流動負債計4,231,1103,355,981
固定負債
繰延税金負債106,17742,398
役員退職慰労引当金139,390
退職給付に係る負債174,757170,714
資産除去債務27,90219,618
その他11,593186,544
固定負債計459,820419,277
負債の部合計4,690,9303,775,258
純資産の部
株主資本
資本金1,250,8161,250,816
資本剰余金1,786,1541,799,593
利益剰余金8,835,2649,499,606
自己株式-381,817-376,254
株主資本合計11,490,41812,173,761
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金174,63377,340
繰延ヘッジ損益-4,98320,971
為替換算調整勘定-154,873-177,637
その他の包括利益累計額合計14,776-79,325
純資産の部合計11,505,19412,094,436
負債・純資産合計16,196,12515,869,695

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2017年12月31日2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金4,428,9772,464,497
受取手形7,83911,198
電子記録債権96,279719,641
売掛金1,518,8421,712,313
商品及び製品847,281618,966
仕掛品928,385890,431
原材料及び貯蔵品71,603119,799
前払費用29,03528,573
繰延税金資産175,605179,431
未収還付法人税等66,390
未収消費税等109,90536,413
デリバティブ債権36,075
その他4,92535,358
貸倒引当金-1,344-2,385
流動資産計8,217,3396,916,706
固定資産
有形固定資産
建物864,216806,803
構築物76,97670,812
機械及び装置107,201268,261
車両及び運搬具(純額)12,3769,354
工具器具・備品(純額)56,51271,491
土地1,374,2401,374,240
建設仮勘定387,374
有形固定資産合計2,491,5232,988,338
無形固定資産
ソフトウエア34,53646,782
電話加入権1,5971,597
その他148131
無形固定資産合計36,28248,511
投資その他の資産
投資有価証券223,070164,538
関係会社株式2,464,0222,464,022
関係会社長期貸付金133,974191,000
従業員に対する長期貸付金6,0152,612
繰延税金資産38,515
前払年金費用225,829200,047
デリバティブ債権2,411
その他3,2144,920
貸倒引当金-13,900-50,717
投資その他の資産合計3,042,2263,017,350
固定資産計5,570,0326,054,200
資産の部合計13,787,37212,970,907
負債の部
流動負債
支払手形217,568144,810
買掛金639,530739,011
未払金159,672201,947
未払費用16,37915,316
未払法人税等785,4363,926
前受金1,401,608541,035
預り金53,99949,906
前受収益500500
賞与引当金35,00331,890
アフターサービス引当金61,26254,016
受注損失引当金218,419
デリバティブ債務7,0311,504
流動負債計3,377,9922,002,284
固定負債
退職給付引当金17,50017,854
長期未払金161,749
役員退職慰労引当金139,390
資産除去債務19,30219,618
繰延税金負債42,639
デリバティブ債務1166,148
固定負債計218,948205,371
負債の部合計3,596,9412,207,655
純資産の部
株主資本
資本金1,250,8161,250,816
資本剰余金
資本準備金1,580,8131,580,813
その他資本剰余金13,439
資本剰余金合計1,580,8131,594,252
利益剰余金
利益準備金111,500111,500
その他利益剰余金
別途積立金3,395,0003,395,000
繰越利益剰余金4,121,9594,690,633
利益剰余金合計7,628,4598,197,133
自己株式-381,817-376,254
株主資本合計10,078,27110,665,947
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金117,14275,731
繰延ヘッジ損益-4,98321,572
その他の包括利益累計額合計112,15897,304
純資産の部合計10,190,43010,763,251
負債・純資産合計13,787,37212,970,907

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