有価証券報告書-第31期(2022/09/01-2023/08/31)

【提出】
2023/11/30 9:47
【資料】
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【項目】
136項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2022年8月31日)
当連結会計年度
(2023年8月31日)
繰延税金資産
未払事業税9,325千円20,681千円
未払原価2,987千円6,143千円
貸倒引当金繰入限度超過額-千円9千円
賞与引当金14,719千円43,952千円
製品保証引当金-千円3,333千円
受注損失引当金1,797千円218千円
棚卸資産評価損18,735千円12,981千円
減損損失30,662千円23,776千円
退職給付に係る負債17,915千円21,117千円
繰越欠損金(注)2597,489千円431,005千円
その他23,715千円40,646千円
繰延税金資産 小計717,347千円603,868千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△569,395千円△243,413千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△82,557千円△72,456千円
評価性引当額 小計(注)1△651,952千円△315,870千円
繰延税金資産 合計65,394千円287,997千円
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金△9,579千円△9,234千円
在外子会社の留保利益△4,770千円△5,826千円
繰延税金負債 合計△14,349千円△15,061千円
繰延税金資産の純額51,044千円272,935千円

(注)1.評価性引当額の主な変動内容
前連結会計年度(2022年8月31日)
評価性引当額が66,916千円減少しております。主な内容は、製品保証引当金、棚卸資産評価損、税務上の収益認識差額に係る評価性引当額の減少によるものであります。
当連結会計年度(2023年8月31日)
評価性引当額が336,082千円減少しております。主な内容は、繰越欠損金に係る評価性引当額の減少によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2022年8月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(※1)---455,114-142,374597,489
評価性引当額---△434,282-△135,112△569,395
繰延税金資産---20,831-7,262(※2)28,094

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金597,489千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産28,094千円を計上しております。当該繰延税金資産28,094千円は、当社における税務上の繰越欠損金の残高597,489千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込により、回収可能と判断し評価性引当金額を認識しておりません。
当連結会計年度(2023年8月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(※1)--295,798--135,207431,005
評価性引当額--△108,301--△135,112△243,413
繰延税金資産--187,497--94(※2)187,592

(※1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2) 税務上の繰越欠損金431,005千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産187,592千円を計上しております。当該繰延税金資産187,592千円は、当社における税務上の繰越欠損金の残高431,005円(法定実効税率を乗じた額)の一部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込により、回収可能と判断し評価性引当金額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2022年8月31日)
当連結会計年度
(2023年8月31日)
法定実効税率法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。30.62%
0.32
0.59
1.01
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
住民税均等割
外国税額
評価性引当額の増減△20.51
繰越欠損金の利用△14.38
海外子会社の税率差異△0.83
その他0.08
税効果会計適用後の法人税等の負担率△3.10

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