有価証券報告書-第24期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

【提出】
2016/11/30 9:45
【資料】
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【項目】
102項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成27年8月31日)
当事業年度
(平成28年8月31日)
(繰延税金資産)
(1)流動資産
未払事業税6,032千円5,528千円
貸倒引当金繰入限度超過額6,981千円6,762千円
賞与引当金4,165千円7,779千円
未払原価57,069千円44,026千円
たな卸資産評価損202,843千円202,423千円
受注損失引当金-千円2,380千円
関係会社整理損失引当金13,906千円-千円
その他16,591千円1,187千円
繰延税金資産(流動)小計307,590千円270,089千円
評価性引当額△259,853千円△226,895千円
繰延税金負債(流動)との相殺-千円-千円
繰延税金資産(流動)合計47,736千円43,193千円
(2)固定資産
少額固定資産129千円88千円
減損損失109,567千円191,725千円
貸倒引当金繰入限度超過額600,787千円560,446千円
繰越欠損金415,089千円391,377千円
その他54千円154千円
繰延税金資産(固定)小計1,125,627千円1,143,792千円
評価性引当額△1,106,843千円△1,105,688千円
繰延税金負債(固定)との相殺△12,818千円△11,757千円
繰延税金資産(固定)合計5,965千円26,346千円
繰延税金資産合計53,702千円69,540千円
(繰延税金負債)
固定負債
固定資産圧縮積立金△12,818千円△11,757千円
繰延税金負債(固定)小計△12,818千円△11,757千円
繰延税金資産(固定)との相殺12,818千円11,757千円
繰延税金負債(固定)合計-千円-千円
繰延税金負債合計-千円-千円
繰延税金資産(△は負債)の純額-千円-千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成27年8月31日)
当事業年度
(平成28年8月31日)
法定実効税率35.64%税引前当期純損失を計上しているため記載しておりません。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.47
住民税均等割1.19
試験研究費の税額控除△1.10
評価性引当額の増減△45.99
その他0.17
税効果会計適用後の法人税等の負担率△9.62

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引き下げ等が行なわれることになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.3%から平成28年9月1日に開始する事業年度及び平成29年9月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年9月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率の変更による影響は軽微であります。

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