有価証券報告書-第121期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 2,927,186 | 2,786,256 |
売上原価 | 2,396,344 | 2,397,749 |
売上総利益 | 530,842 | 388,507 |
販売費及び一般管理費 | 422,282 | 436,572 |
営業利益又は営業損失(△) | 108,560 | -48,065 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,296 | 1,669 |
固定資産賃貸料 | 4,250 | 4,288 |
持分法による投資利益 | 2,708 | 5,536 |
その他 | 11,234 | 10,688 |
営業外収益計 | 19,488 | 22,181 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 20,726 | 23,182 |
その他 | 54,045 | 47,460 |
営業外費用計 | 74,771 | 70,642 |
経常利益又は経常損失(△) | 53,277 | -96,526 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 3,472 | 11,119 |
投資有価証券売却益 | 6,345 | 22,946 |
訴訟損失引当金戻入額 | - | 19,234 |
特別利益計 | 9,817 | 53,299 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 1,621 | 2,795 |
減損損失 | 11,770 | 104,015 |
投資有価証券評価損 | 2,162 | 622 |
投資有価証券売却損 | 369 | 414 |
事業構造改革費用 | - | 21,239 |
和解金 | 67 | - |
訴訟損失引当金繰入額 | 1,135 | 2,140 |
解決金 | - | 14,382 |
特別損失計 | 17,124 | 145,607 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 45,970 | -188,834 |
法人税 | 38,962 | 27,179 |
法人税等調整額 | -5,980 | 4,234 |
法人税等合計 | 32,982 | 31,413 |
少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | 12,988 | -220,247 |
少数株主持分利益 | 1,429 | 2,100 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前) | 11,559 | -222,347 |
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 2,039,924 | 2,157,508 |
売上原価 | 1,818,463 | 2,028,442 |
売上総利益 | 221,461 | 129,066 |
販売費及び一般管理費 | 194,891 | 205,613 |
営業利益又は営業損失(△) | 26,569 | -76,547 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 15,542 | 36,255 |
その他 | 14,425 | 14,404 |
営業外収益計 | 29,967 | 50,660 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 17,197 | 21,026 |
その他 | 50,620 | 68,680 |
営業外費用計 | 67,817 | 89,707 |
当期経常損失(△) | -11,280 | -115,595 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 3,075 | 7,164 |
投資有価証券売却益 | 6,331 | 5,991 |
関係会社株式売却益 | - | 17,505 |
訴訟損失引当金戻入額 | - | 19,234 |
特別利益計 | 9,406 | 49,896 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 1,138 | 2,001 |
減損損失 | 2,919 | 98,498 |
投資有価証券評価損 | 1,203 | 5 |
投資有価証券売却損 | 87 | 5 |
関係会社株式評価損 | 3,414 | 2,127 |
関係会社出資金評価損 | 5,714 | 3,764 |
関係会社株式売却損 | 288 | 51 |
事業構造改革費用 | - | 13,482 |
和解金 | 67 | - |
訴訟損失引当金繰入額 | 1,134 | 2,140 |
解決金 | - | 14,517 |
特別損失計 | 15,968 | 136,594 |
税引前当年度純損失(△) | -17,841 | -202,292 |
法人税 | 933 | 3,989 |
法人税等調整額 | -2,227 | -3,218 |
法人税等合計 | -1,294 | 771 |
当年度純損失(△) | -16,547 | -203,064 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -18,808 | 24,092 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
製品保証引当金繰入額 | 11,299 | 15,366 |
従業員給料及び諸手当 | 119,593 | 120,448 |
賞与引当金繰入額 | 18,134 | 7,285 |
退職給付費用 | 12,613 | 14,585 |
研究開発費 | 33,295 | 36,707 |
賞与引当金繰入額 | 1,875 | 1,124 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 132,124 | 141,042 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
特許権使用料 | 23,235 | 23,400 |
委託サービス代行料 | 15,876 | 13,723 |
製品保証引当金繰入額 | 7,430 | 10,025 |
従業員給料及び諸手当 | 33,771 | 35,273 |
賞与引当金繰入額 | 4,059 | 2,253 |
退職給付費用 | 4,644 | 5,235 |
業務委託料 | 27,954 | 28,080 |
減価償却費 | 7,704 | 6,592 |
研究開発費 | 33,382 | 36,758 |
賞与引当金繰入額 | 1,777 | 997 |
貸倒引当金繰入額 | - | 562 |