有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 748,614 | 774,038 |
売上原価 | 593,788 | 621,754 |
売上総利益 | 154,825 | 152,284 |
販売費及び一般管理費 | 101,291 | 99,956 |
全事業営業利益 | 53,534 | 52,327 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 380 | 454 |
受取配当金 | 532 | 418 |
持分法による投資利益 | 264 | 514 |
為替差益 | 4,106 | - |
補助金収入 | 455 | 318 |
雑収入 | 1,151 | 1,133 |
営業外収益計 | 6,890 | 2,840 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 937 | 1,066 |
為替差損 | - | 1,297 |
雑支出 | 1,892 | 2,765 |
営業外費用計 | 2,830 | 5,129 |
当期経常利益 | 57,594 | 50,038 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 207 | 232 |
補助金収入 | 724 | - |
関係会社株式売却益 | - | 18,450 |
持分変動利益 | 1 | 158 |
その他 | 658 | 386 |
特別利益計 | 1,592 | 19,228 |
特別損失 | ||
固定資産除売却損 | 654 | 392 |
投資有価証券評価損 | 87 | 827 |
退職給付制度終了損 | 2,383 | - |
その他 | 1,705 | 214 |
特別損失計 | 4,831 | 1,434 |
税引前当年度純利益 | 54,354 | 67,832 |
法人税 | 14,735 | 18,611 |
法人税等調整額 | -3,458 | 2,522 |
法人税等合計 | 11,277 | 21,133 |
四半期純利益 | 43,077 | 46,698 |
内訳 | ||
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 34,739 | 39,034 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 8,337 | 7,664 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金(税引後) | 1,856 | -3,277 |
繰延ヘッジ損益(税引後) | -3 | -1 |
為替換算調整勘定(税引後) | 14,302 | -12,324 |
退職給付に係る調整額(税引後) | 411 | -5,308 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 488 | -2,010 |
その他の包括利益合計 | 17,054 | -22,924 |
包括利益 | 60,131 | 23,774 |
内訳 | ||
親会社株主に係る包括利益 | 46,374 | 21,817 |
非支配株主に係る包括利益 | 13,757 | 1,956 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 329,548 | 361,697 |
売上原価 | 267,186 | 300,657 |
売上総利益 | 62,362 | 61,039 |
販売費及び一般管理費 | 43,387 | 43,663 |
全事業営業利益 | 18,974 | 17,375 |
営業外収益 | ||
受取配当金 | 6,893 | 6,431 |
雑収入 | 1,173 | 391 |
営業外収益計 | 8,067 | 6,822 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 465 | 320 |
支払手数料 | 292 | 264 |
為替差損 | - | 361 |
休止固定資産減価償却費 | 184 | 367 |
係争関連損失 | - | 326 |
雑支出 | 289 | 697 |
営業外費用計 | 1,231 | 2,338 |
当期経常利益 | 25,809 | 21,860 |
特別利益 | ||
関係会社株式売却益 | - | 370 |
補助金収入 | 54 | - |
受取補償金 | 72 | - |
その他 | 11 | 56 |
特別利益計 | 137 | 427 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 87 | 754 |
関係会社株式評価損 | 1,392 | 957 |
支払補償費 | 932 | - |
関係会社支援損 | 2,278 | - |
その他 | 1,998 | 88 |
特別損失計 | 6,689 | 1,800 |
税引前当年度純利益 | 19,258 | 20,487 |
法人税 | 1,315 | 1,288 |
法人税等調整額 | -2,492 | -373 |
法人税等合計 | -1,176 | 915 |
四半期純利益 | 20,434 | 19,571 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 54 | 1,480 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料手当及び賞与 | 36,485 | 37,735 |
研究開発費 | 14,156 | 12,478 |
支払手数料 | 9,371 | 5,969 |
賞与引当金繰入額 | 4,152 | 4,217 |
製品保証引当金繰入額 | 2,211 | 2,253 |
退職給付費用 | 1,598 | 1,157 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 33,035 | 33,336 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
研究開発費 | 13,687 | 12,371 |
給料手当及び賞与 | 6,917 | 6,981 |
運賃及び荷造費 | 4,205 | 5,389 |
支払手数料 | 3,485 | 3,808 |
賞与引当金繰入額 | 3,281 | 3,232 |
福利厚生費 | 2,495 | 2,489 |
減価償却費 | 1,364 | 1,441 |
製品保証費用 | 397 | 519 |
退職給付費用 | 820 | 254 |
役員賞与引当金繰入額 | 141 | 153 |
貸倒引当金繰入額 | 78 | 1 |