有価証券報告書-第68期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,333 | 11,117 |
受取手形及び売掛金 | 17,713 | 11,548 |
有価証券 | - | 4,500 |
自己社債 | - | 1,807 |
たな卸資産 | 9,808 | - |
商品及び製品 | - | 2,912 |
仕掛品 | - | 809 |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,096 |
前渡金 | 21 | - |
前払費用 | 199 | - |
繰延税金資産 | 1,408 | 218 |
未収入金 | 62 | - |
その他 | 2,740 | 3,127 |
貸倒引当金 | -83 | -198 |
流動資産合計 | 43,205 | 36,939 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 23,377 | 24,157 |
減価償却累計額 | -12,796 | -13,561 |
建物及び構築物(純額) | 10,581 | 10,596 |
機械装置及び運搬具 | 61,989 | 50,608 |
減価償却累計額 | -39,819 | -44,235 |
機械装置及び運搬具(純額) | 22,170 | 6,373 |
土地 | 3,425 | 3,543 |
リース資産 | - | 51 |
減価償却累計額 | - | -22 |
リース資産(純額) | - | 29 |
建設仮勘定 | 3,650 | 4,783 |
その他 | 5,294 | 5,111 |
減価償却累計額 | -4,168 | -4,320 |
その他(純額) | 1,125 | 790 |
有形固定資産合計 | 40,953 | 26,115 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 12 |
特許権 | 36 | - |
その他 | 1,089 | 645 |
無形固定資産合計 | 1,126 | 657 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,474 | 1,103 |
出資金 | 1 | - |
長期貸付金 | 3 | 1 |
長期前払費用 | 4 | - |
繰延税金資産 | 3,227 | 1,201 |
その他 | 1,417 | 1,612 |
投資その他の資産合計 | 6,128 | 3,919 |
固定資産合計 | 48,208 | 30,692 |
資産合計 | 91,413 | 67,632 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 7,671 | 5,022 |
短期借入金 | 1,501 | 6,233 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,264 | 4,579 |
リース債務 | - | 11 |
未払金 | 4,150 | 3,034 |
未払法人税等 | 1,549 | 242 |
未払費用 | 3,844 | 2,416 |
繰延税金負債 | - | 4 |
役員賞与引当金 | 120 | - |
設備関係支払手形 | 124 | 68 |
和解費用引当金 | - | 851 |
その他 | 147 | 180 |
流動負債合計 | 20,372 | 22,646 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 11,225 | 5,224 |
長期借入金 | 5,727 | 16,147 |
リース債務 | - | 28 |
繰延税金負債 | 0 | 229 |
退職給付引当金 | 2,169 | 2,320 |
役員退職慰労引当金 | 592 | 628 |
その他 | 8 | 7 |
固定負債合計 | 19,723 | 24,586 |
負債合計 | 40,096 | 47,232 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,649 | 10,649 |
資本剰余金 | 10,829 | 10,828 |
利益剰余金 | 32,533 | 2,678 |
自己株式 | -2,784 | -2,784 |
株主資本合計 | 51,228 | 21,372 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 246 | 137 |
為替換算調整勘定 | -270 | -1,111 |
評価・換算差額等合計 | -24 | -973 |
少数株主持分 | 113 | - |
純資産合計 | 51,317 | 20,399 |
負債純資産合計 | 91,413 | 67,632 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,515 | 2,155 |
受取手形 | 664 | 338 |
売掛金 | 17,636 | 8,754 |
有価証券 | - | 4,500 |
自己社債 | - | 1,807 |
商品 | 3,046 | - |
製品 | 478 | - |
半製品 | 349 | - |
商品及び製品 | - | 1,725 |
原材料 | 1,008 | - |
仕掛品 | 721 | 529 |
貯蔵品 | 15 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 688 |
前渡金 | 474 | 164 |
前払費用 | 109 | 154 |
繰延税金資産 | 743 | 68 |
関係会社短期貸付金 | 1,550 | 265 |
未収入金 | 840 | 5,646 |
未収消費税等 | 1,699 | 994 |
その他 | 797 | 494 |
貸倒引当金 | -1 | 0 |
流動資産合計 | 32,651 | 28,285 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,569 | 7,489 |
減価償却累計額 | -4,414 | -4,514 |
建物(純額) | 3,154 | 2,974 |
構築物 | 518 | 521 |
減価償却累計額 | -304 | -294 |
構築物(純額) | 213 | 226 |
機械及び装置 | 40,324 | 24,711 |
減価償却累計額 | -23,207 | -21,360 |
機械及び装置(純額) | 17,117 | 3,350 |
船舶 | 18 | 17 |
減価償却累計額 | -17 | -17 |
船舶(純額) | 0 | 0 |
車両運搬具 | 48 | 50 |
減価償却累計額 | -27 | -35 |
車両運搬具(純額) | 21 | 15 |
工具 | 3,126 | 3,030 |
減価償却累計額 | -2,431 | -2,492 |
工具 | 694 | 538 |
土地 | 1,659 | 1,757 |
リース資産 | - | 3 |
減価償却累計額 | - | -1 |
リース資産(純額) | - | 1 |
建設仮勘定 | 2,511 | 2,800 |
有形固定資産合計 | 25,373 | 11,665 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 36 | 15 |
借地権 | 5 | 5 |
ソフトウエア | 734 | 525 |
ソフトウエア仮勘定 | 47 | - |
電話加入権 | 14 | - |
温泉利用権 | 1 | - |
その他 | 2 | 40 |
無形固定資産合計 | 842 | 586 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,474 | 1,103 |
関係会社株式 | 9,057 | 8,708 |
出資金 | 1 | 1 |
関係会社出資金 | 4,479 | 4,479 |
従業員に対する長期貸付金 | 1 | 0 |
関係会社長期貸付金 | - | 4,200 |
長期前払費用 | 4 | 0 |
繰延税金資産 | 1,830 | - |
保険積立金 | 308 | 343 |
敷金 | 435 | 434 |
その他 | 435 | 412 |
貸倒引当金 | - | -4,200 |
投資その他の資産合計 | 18,028 | 15,485 |
固定資産合計 | 44,244 | 27,736 |
資産合計 | 76,895 | 56,022 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 148 | 97 |
買掛金 | 8,665 | 4,997 |
短期借入金 | 1,000 | 265 |
1年内返済予定の長期借入金 | 789 | 3,737 |
リース債務 | - | 3 |
未払金 | 3,757 | 2,858 |
未払配当金 | 7 | 10 |
未払費用 | 2,455 | 1,773 |
未払法人税等 | 914 | 44 |
未払事業所税 | 5 | 6 |
役員賞与引当金 | 120 | - |
前受金 | 4 | 18 |
預り金 | 64 | 55 |
設備関係支払手形 | 124 | 68 |
和解費用引当金 | - | 851 |
その他 | 1 | - |
流動負債合計 | 18,058 | 14,788 |
固定負債 | | |
新株予約権付社債 | 11,225 | 5,224 |
長期借入金 | 5,200 | 14,262 |
リース債務 | - | 9 |
繰延税金負債 | - | 180 |
退職給付引当金 | 1,578 | 1,628 |
役員退職慰労引当金 | 522 | 557 |
その他 | 8 | 7 |
固定負債合計 | 18,534 | 21,871 |
負債合計 | 36,593 | 36,659 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,649 | 10,649 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 10,633 | 10,633 |
その他資本剰余金 | 195 | 194 |
資本剰余金合計 | 10,829 | 10,828 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 523 | 523 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 190 | 146 |
別途積立金 | 12,000 | 12,000 |
繰越利益剰余金 | 8,649 | -12,135 |
利益剰余金合計 | 21,364 | 534 |
自己株式 | -2,784 | -2,784 |
株主資本合計 | 40,059 | 19,228 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 243 | 134 |
評価・換算差額等合計 | 243 | 134 |
純資産合計 | 40,302 | 19,363 |
負債純資産合計 | 76,895 | 56,022 |