太陽誘電(6976)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 230,716 | 244,117 |
| 売上原価 | 179,362 | 182,165 |
| 売上総利益 | 51,353 | 61,952 |
| 販売費及び一般管理費 | 38,968 | 41,730 |
| 全事業営業利益 | 12,385 | 20,221 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 210 | 269 |
| 受取配当金 | 107 | 126 |
| 助成金収入 | 847 | 2,058 |
| その他 | 273 | 345 |
| 営業外収益計 | 1,438 | 2,799 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 243 | 238 |
| 持分法による投資損失 | 300 | 264 |
| 為替差損 | 1,256 | 1,649 |
| 休止固定資産減価償却費 | 473 | 206 |
| その他 | 348 | 108 |
| 営業外費用計 | 2,622 | 2,467 |
| 当期経常利益 | 11,200 | 20,553 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 56 | 21 |
| 関係会社清算益 | 39 | - |
| その他 | 0 | - |
| 特別利益計 | 96 | 21 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 672 | 358 |
| 減損損失 | 749 | 396 |
| 投資有価証券評価損 | 159 | 0 |
| 事業構造改善費用 | 2,193 | - |
| 本社移転費用 | 14 | 95 |
| その他 | - | 0 |
| 特別損失計 | 3,790 | 850 |
| 税引前当年度純利益 | 7,507 | 19,724 |
| 法人税 | 3,687 | 4,113 |
| 法人税等調整額 | -1,610 | -744 |
| 法人税等合計 | 2,077 | 3,369 |
| 四半期純利益 | 5,430 | 16,355 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1 | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 5,428 | 16,355 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 214,012 | 228,657 |
| 売上原価 | 198,803 | 197,671 |
| 売上総利益 | 15,208 | 30,986 |
| 販売費及び一般管理費 | 22,929 | 25,705 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -7,721 | 5,281 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 248 | 237 |
| 受取配当金 | 5,063 | 9,111 |
| その他 | 570 | 230 |
| 営業外収益計 | 5,882 | 9,579 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 244 | 237 |
| 為替差損 | 804 | 1,181 |
| 休止固定資産減価償却費 | 222 | 63 |
| その他 | 172 | 140 |
| 営業外費用計 | 1,443 | 1,623 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -3,283 | 13,238 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 35 | 28 |
| 関係会社清算益 | 371 | - |
| その他 | 0 | - |
| 特別利益計 | 407 | 28 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 154 | 172 |
| 減損損失 | 717 | 124 |
| 投資有価証券評価損 | 159 | 0 |
| 事業構造改善費用 | 209 | - |
| 本社移転費用 | 14 | 95 |
| その他 | - | 3 |
| 特別損失計 | 1,256 | 397 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -4,132 | 12,869 |
| 法人税 | -2,206 | -127 |
| 法人税等調整額 | 2 | -1,780 |
| 法人税等合計 | -2,203 | -1,907 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -1,928 | 14,777 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -508 | 167 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 4,913 | 5,464 |
| 研究開発費 | 10,008 | 10,574 |
| 従業員給料及び手当 | 10,574 | 10,585 |
| 退職給付費用 | 697 | 620 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,525 | 1,568 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 72 | 231 |
| 減価償却費 | 672 | 782 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 18 |
| 貸倒引当金戻入額 | -1 | - |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 10,008 | 10,574 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 研究開発費 | 9,364 | 10,289 |
| 運賃 | 1,462 | 1,501 |
| 従業員給料及び手当 | 5,800 | 5,885 |
| 賞与引当金繰入額 | 664 | 773 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 72 | 231 |
| 福利厚生費 | 1,343 | 1,396 |
| 減価償却費 | 298 | 344 |