有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 貸倒引当金 | 13百万円 | 0百万円 |
| たな卸資産評価損 | 44百万円 | 63百万円 |
| 未払賞与 | 280百万円 | 236百万円 |
| 未払費用 | 57百万円 | 51百万円 |
| 未払事業税 | 74百万円 | 31百万円 |
| 未払事業所税 | 8百万円 | 8百万円 |
| 製品保証引当金 | 56百万円 | 45百万円 |
| たな卸資産の未実現利益消去 | 292百万円 | 244百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 228百万円 | 172百万円 |
| 未払役員退職金 | 42百万円 | 42百万円 |
| 減価償却費 | 1,192百万円 | 1,383百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 62百万円 | 134百万円 |
| 会員権評価損 | 21百万円 | 21百万円 |
| 土地 | 144百万円 | 145百万円 |
| その他 | 206百万円 | 224百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 2,727百万円 | 2,805百万円 |
| 評価性引当額 | △413百万円 | △525百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 2,314百万円 | 2,280百万円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 圧縮記帳準備金 | △4百万円 | △3百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △853百万円 | △1,137百万円 |
| 減価償却費 | △20百万円 | △40百万円 |
| 退職給付に係る資産 | △112百万円 | △50百万円 |
| その他 | △49百万円 | △38百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △1,040百万円 | △1,271百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,274百万円 | 1,009百万円 |
| 再評価に係る繰延税金資産 | 215百万円 | 216百万円 |
| 評価性引当額 | △215百万円 | △216百万円 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | △118百万円 | △118百万円 |
| 再評価に係る繰延税金負債の純額 | △118百万円 | △118百万円 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 流動資産-繰延税金資産 | 813百万円 | 661百万円 |
| 固定資産-繰延税金資産 | 460百万円 | 347百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.7% | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.2% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.2% | |
| 住民税均等割 | 1.6% | |
| 試験研究費税額控除 | △5.9% | |
| 所得拡大税制による税額控除 | △1.7% | |
| 評価性引当額の増減 | 3.1% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | -% | |
| 在外子会社の税率の違い等による影響 | △2.5% | |
| その他 | △1.3% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.0% |