有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,359 | 5,318 |
受取手形及び売掛金 | 7,706 | 5,107 |
商品及び製品 | 4,428 | 3,892 |
原材料及び貯蔵品 | 1,958 | 1,589 |
前払費用 | 303 | 233 |
繰延税金資産 | 723 | 540 |
その他 | 674 | 471 |
貸倒引当金 | -142 | -132 |
流動資産合計 | 22,013 | 17,020 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,107 | 3,591 |
減価償却累計額 | -2,677 | -2,722 |
建物及び構築物(純額) | 1,429 | 869 |
機械装置及び運搬具 | 3,963 | 1,907 |
減価償却累計額 | -3,591 | -1,650 |
機械装置及び運搬具(純額) | 371 | 256 |
工具 | 4,284 | 3,964 |
減価償却累計額 | -3,788 | -3,574 |
工具 | 496 | 390 |
土地 | 1,320 | 1,315 |
リース資産 | 116 | 147 |
減価償却累計額 | -41 | -69 |
リース資産(純額) | 74 | 78 |
建設仮勘定 | 12 | - |
有形固定資産合計 | 3,705 | 2,910 |
無形固定資産 | | |
のれん | 55 | 32 |
ソフトウエア | 173 | 129 |
その他 | 175 | 392 |
無形固定資産合計 | 404 | 554 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 267 | 287 |
繰延税金資産 | 77 | 84 |
破産更生債権等 | 225 | 226 |
敷金及び保証金 | 306 | 261 |
その他 | 159 | 169 |
貸倒引当金 | -225 | -226 |
投資その他の資産合計 | 810 | 803 |
固定資産合計 | 4,920 | 4,268 |
資産合計 | 26,933 | 21,289 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,699 | 2,321 |
短期借入金 | 5,391 | 4,429 |
1年内償還予定の社債 | 80 | 40 |
1年内返済予定の長期借入金 | 386 | 15 |
リース債務 | 27 | 31 |
未払金 | 488 | 427 |
未払費用 | 972 | 1,053 |
未払法人税等 | 204 | 133 |
繰延税金負債 | 103 | - |
賞与引当金 | 142 | 188 |
製品保証引当金 | 357 | 285 |
返品調整引当金 | 101 | 73 |
事業構造改善引当金 | - | 587 |
その他 | 157 | 138 |
流動負債合計 | 13,112 | 9,725 |
固定負債 | | |
社債 | 40 | - |
長期借入金 | 35 | 27 |
リース債務 | 42 | 49 |
繰延税金負債 | 9 | 128 |
退職給付引当金 | 7,816 | 7,470 |
資産除去債務 | - | 23 |
その他 | 72 | 40 |
固定負債合計 | 8,015 | 7,739 |
負債合計 | 21,128 | 17,464 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,781 | 6,781 |
資本剰余金 | 1,008 | 1,008 |
利益剰余金 | 1,991 | 687 |
自己株式 | -105 | -106 |
株主資本合計 | 9,674 | 8,369 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 63 | 99 |
為替換算調整勘定 | -3,932 | -4,645 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,868 | -4,545 |
少数株主持分 | - | - |
純資産合計 | 5,805 | 3,824 |
負債純資産合計 | 26,933 | 21,289 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,789 | 3,910 |
受取手形 | 75 | 47 |
売掛金 | 7,196 | 4,816 |
商品 | 1,787 | 1,527 |
原材料 | 590 | 627 |
前渡金 | 0 | 4 |
前払費用 | 152 | 143 |
繰延税金資産 | 360 | 86 |
関係会社短期貸付金 | 105 | 495 |
未収入金 | 696 | 715 |
その他 | 75 | 7 |
貸倒引当金 | -358 | -519 |
流動資産合計 | 14,473 | 11,863 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,268 | 2,255 |
減価償却累計額 | -1,707 | -1,764 |
建物(純額) | 561 | 490 |
構築物 | 95 | 96 |
減価償却累計額 | -89 | -91 |
構築物(純額) | 5 | 4 |
機械及び装置 | 267 | 265 |
減価償却累計額 | -253 | -255 |
機械及び装置(純額) | 13 | 10 |
車両運搬具 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | 0 | 0 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 1,527 | 1,582 |
減価償却累計額 | -1,415 | -1,467 |
工具 | 112 | 114 |
土地 | 1,277 | 1,277 |
リース資産 | 85 | 124 |
減価償却累計額 | -30 | -58 |
リース資産(純額) | 54 | 65 |
有形固定資産合計 | 2,025 | 1,964 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 67 | 59 |
その他 | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 69 | 61 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 267 | 287 |
関係会社株式 | 10,271 | 9,594 |
関係会社長期貸付金 | 400 | 399 |
関係会社長期未収入金 | 72 | 24 |
長期前払費用 | 28 | 40 |
敷金及び保証金 | 222 | 194 |
破産更生債権等 | 221 | 219 |
その他 | 100 | 117 |
貸倒引当金 | -221 | -220 |
投資その他の資産合計 | 11,362 | 10,657 |
固定資産合計 | 13,457 | 12,683 |
資産合計 | 27,931 | 24,547 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 626 | 599 |
買掛金 | 1,891 | 1,223 |
短期借入金 | 8,791 | 7,403 |
1年内償還予定の社債 | 80 | 40 |
1年内返済予定の長期借入金 | 386 | 15 |
リース債務 | 23 | 27 |
未払金 | 389 | 380 |
未払費用 | 426 | 449 |
未払法人税等 | 34 | 31 |
前受金 | 17 | 17 |
預り金 | 55 | 56 |
賞与引当金 | 54 | 126 |
製品保証引当金 | 93 | 86 |
返品調整引当金 | 40 | 25 |
事業構造改善引当金 | - | 444 |
その他 | 1 | 40 |
流動負債合計 | 12,908 | 10,971 |
固定負債 | | |
社債 | 40 | - |
長期借入金 | 28 | 27 |
リース債務 | 32 | 40 |
長期未払金 | 45 | 8 |
繰延税金負債 | 9 | 11 |
退職給付引当金 | 7,638 | 7,175 |
資産除去債務 | - | 10 |
その他 | 1 | 2 |
固定負債合計 | 7,796 | 7,275 |
負債合計 | 20,705 | 18,247 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,781 | 6,781 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,008 | 1,008 |
その他資本剰余金 | 63 | 99 |
資本剰余金合計 | 1,008 | 1,008 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -520 | -1,482 |
利益剰余金合計 | -520 | -1,482 |
自己株式 | -105 | -106 |
株主資本合計 | 7,162 | 6,199 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 63 | 99 |
その他の包括利益累計額合計 | 63 | 99 |
純資産合計 | 7,226 | 6,299 |
負債純資産合計 | 27,931 | 24,547 |