訂正有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2021/07/21 16:05
【資料】
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【項目】
127項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2019年3月31日)
当事業年度
(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
未払従業員賞与26,566千円22,764千円
退職給付引当金169,633千円156,771千円
減損損失306,754千円231,595千円
独占禁止法等関連損失84,907千円56,616千円
繰越欠損金1,379,394千円1,597,527千円
その他58,944千円59,145千円
繰延税金資産小計2,026,199千円2,124,421千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)△1,379,394千円△1,597,527千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△646,805千円△526,893千円
評価性引当額小計△2,026,199千円△2,124,421千円
繰延税金資産合計―千円―千円
(繰延税金負債)
退職給付信託設定益△99,829千円△99,829千円
繰延税金負債合計△99,829千円△99,829千円
繰延税金負債の純額△99,829千円△99,829千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度 (千円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損(a)55,331123,935225,04834,575125,119815,3821,379,394
評価性引当金額△55,331△123,935△225,048△34,575△125,119△815,382△1,379,394
繰延税金資産

(a)税務上の繰越欠損金は、法定税率を乗じた額であります。
当事業年度 (千円)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損(a)123,935225,04834,575125,119386,475702,3721,597,527
評価性引当金額△123,935△225,048△34,575△125,119△386,475△702,372△1,597,527
繰延税金資産

(a)税務上の繰越欠損金は、法定税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しています。

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