有価証券報告書-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 16:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 555,757 | 499,327 |
受取手形及び売掛金 | 50,084 | 55,417 |
商品及び製品 | 27,480 | 21,850 |
仕掛品 | 24,092 | 24,623 |
原材料及び貯蔵品 | 8,223 | 6,244 |
繰延税金資産 | 15,487 | 12,803 |
その他 | 4,307 | 4,885 |
貸倒引当金 | -1,711 | -1,576 |
流動資産合計 | 683,719 | 623,573 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 69,694 | 68,392 |
機械装置及び運搬具(純額) | 18,471 | 17,379 |
土地 | 112,611 | 115,870 |
その他(純額) | 15,561 | 10,145 |
有形固定資産合計 | 216,337 | 211,786 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 22,614 |
その他 | - | 605 |
無形固定資産合計 | 1,145 | 23,219 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 66,141 | 27,855 |
その他 | 3,772 | 5,863 |
貸倒引当金 | -673 | -645 |
投資その他の資産合計 | 69,240 | 33,073 |
固定資産合計 | 286,722 | 268,078 |
資産合計 | 970,441 | 891,651 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 11,732 | 15,560 |
未払法人税等 | 14,946 | 14,172 |
アフターサービス引当金 | 5,193 | 3,806 |
その他 | 23,854 | 22,650 |
流動負債合計 | 55,725 | 56,188 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 18,959 | 22,380 |
その他 | 2,475 | 426 |
固定負債合計 | 21,434 | 22,806 |
負債合計 | 77,159 | 78,994 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 69,014 | 69,014 |
資本剰余金 | 96,258 | 96,259 |
利益剰余金 | 982,277 | 987,685 |
自己株式 | -221,049 | -310,604 |
株主資本合計 | 926,500 | 842,354 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -32 | 2,411 |
為替換算調整勘定 | -58,451 | -35,381 |
評価・換算差額等合計 | -58,483 | -32,970 |
少数株主持分 | 25,265 | 3,273 |
純資産合計 | 893,282 | 812,657 |
負債純資産合計 | 970,441 | 891,651 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 435,582 | 380,440 |
受取手形 | 10,395 | 6,245 |
売掛金 | 11,262 | 29,314 |
商品及び製品 | 4,972 | 6,286 |
仕掛品 | 20,271 | 22,794 |
原材料及び貯蔵品 | 7,827 | 5,984 |
前渡金 | 1 | 55 |
繰延税金資産 | 7,680 | 7,151 |
その他 | 1,377 | 2,535 |
貸倒引当金 | -843 | -578 |
流動資産合計 | 498,524 | 460,226 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 143,789 | 145,173 |
減価償却累計額 | -85,533 | -89,564 |
建物(純額) | 58,256 | 55,609 |
構築物 | 11,687 | 11,751 |
減価償却累計額 | -8,649 | -8,999 |
構築物(純額) | 3,038 | 2,752 |
機械及び装置 | 58,721 | 63,259 |
減価償却累計額 | -41,436 | -46,756 |
機械及び装置(純額) | 17,285 | 16,503 |
車両運搬具 | 611 | 587 |
減価償却累計額 | -491 | -504 |
車両運搬具(純額) | 120 | 83 |
工具 | 25,255 | 25,037 |
減価償却累計額 | -20,440 | -21,148 |
工具 | 4,815 | 3,889 |
土地 | 105,826 | 105,827 |
建設仮勘定 | 7,324 | 3,328 |
有形固定資産合計 | 196,664 | 187,991 |
無形固定資産 | | |
特許実施権 | 3 | 2 |
ソフトウエア | 670 | 404 |
その他 | 11 | 9 |
無形固定資産合計 | 684 | 415 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,975 | 6,544 |
関係会社株式 | 86,937 | 108,291 |
関係会社長期貸付金 | 1,978 | 1,919 |
破産更生債権等 | 665 | 645 |
長期前払費用 | 22 | 18 |
繰延税金資産 | 9,275 | 9,751 |
その他 | 58 | 40 |
貸倒引当金 | -673 | -652 |
投資その他の資産合計 | 102,237 | 126,556 |
固定資産合計 | 299,585 | 314,962 |
資産合計 | 798,109 | 775,188 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,374 | 13,240 |
未払金 | 4,381 | 3,907 |
未払費用 | 4,163 | 6,539 |
未払法人税等 | 9,255 | 11,944 |
前受金 | 200 | 661 |
預り金 | 328 | 279 |
アフターサービス引当金 | 2,710 | 2,102 |
その他 | 16 | 14 |
流動負債合計 | 23,427 | 38,686 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 19,199 | 21,000 |
固定負債合計 | 19,199 | 21,000 |
負債合計 | 42,626 | 59,686 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 69,014 | 69,014 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 96,057 | 96,057 |
その他資本剰余金 | 53 | 53 |
資本剰余金合計 | 96,110 | 96,110 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 8,252 | 8,252 |
その他利益剰余金 | | |
研究開発積立金 | 311,800 | 311,800 |
特別償却準備金 | 1 | 1 |
圧縮記帳積立金 | 67 | 64 |
別途積立金 | 303,580 | 303,580 |
繰越利益剰余金 | 187,740 | 234,874 |
利益剰余金合計 | 811,440 | 858,571 |
自己株式 | -221,049 | -310,604 |
株主資本合計 | 755,515 | 713,091 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -32 | 2,411 |
評価・換算差額等合計 | -32 | 2,411 |
純資産合計 | 755,483 | 715,502 |
負債純資産合計 | 798,109 | 775,188 |