有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 499,327 | 583,520 |
受取手形及び売掛金 | 55,417 | 79,281 |
商品及び製品 | 21,850 | 31,718 |
仕掛品 | 24,623 | 32,162 |
原材料及び貯蔵品 | 6,244 | 7,541 |
繰延税金資産 | 12,803 | 15,761 |
その他 | 4,885 | 5,758 |
貸倒引当金 | -1,576 | -1,749 |
流動資産合計 | 623,573 | 753,992 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 68,392 | 66,231 |
機械装置及び運搬具(純額) | 17,379 | 15,670 |
土地 | 115,870 | 114,910 |
その他(純額) | 10,145 | 10,244 |
有形固定資産合計 | 211,786 | 207,055 |
無形固定資産 | | |
のれん | 22,614 | 16,988 |
その他 | 605 | 520 |
無形固定資産合計 | 23,219 | 17,508 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 27,855 | 26,270 |
その他 | 5,863 | 8,826 |
貸倒引当金 | -645 | -651 |
投資その他の資産合計 | 33,073 | 34,445 |
固定資産合計 | 268,078 | 259,008 |
資産合計 | 891,651 | 1,013,000 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 15,560 | 21,468 |
未払法人税等 | 14,172 | 42,168 |
アフターサービス引当金 | 3,806 | 4,123 |
その他 | 22,650 | 21,830 |
流動負債合計 | 56,188 | 89,589 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 22,380 | 25,219 |
その他 | 426 | 3,698 |
固定負債合計 | 22,806 | 28,917 |
負債合計 | 78,994 | 118,506 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 69,014 | 69,014 |
資本剰余金 | 96,259 | 96,261 |
利益剰余金 | 987,685 | 1,082,997 |
自己株式 | -310,604 | -311,094 |
株主資本合計 | 842,354 | 937,178 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,411 | 2,349 |
為替換算調整勘定 | -35,381 | -48,723 |
その他の包括利益累計額合計 | -32,970 | -46,374 |
少数株主持分 | 3,273 | 3,690 |
純資産合計 | 812,657 | 894,494 |
負債純資産合計 | 891,651 | 1,013,000 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 380,440 | 461,454 |
受取手形 | 6,245 | 11,073 |
売掛金 | 29,314 | 45,145 |
商品及び製品 | 6,286 | 9,793 |
仕掛品 | 22,794 | 28,197 |
原材料及び貯蔵品 | 5,984 | 7,161 |
前渡金 | 55 | 84 |
繰延税金資産 | 7,151 | 8,244 |
その他 | 2,535 | 3,623 |
貸倒引当金 | -578 | -863 |
流動資産合計 | 460,226 | 573,911 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 145,173 | 146,797 |
減価償却累計額 | -89,564 | -93,222 |
建物(純額) | 55,609 | 53,575 |
構築物 | 11,751 | 11,733 |
減価償却累計額 | -8,999 | -9,212 |
構築物(純額) | 2,752 | 2,521 |
機械及び装置 | 63,259 | 63,996 |
減価償却累計額 | -46,756 | -48,977 |
機械及び装置(純額) | 16,503 | 15,019 |
車両運搬具 | 587 | 655 |
減価償却累計額 | -504 | -554 |
車両運搬具(純額) | 83 | 101 |
工具 | 25,037 | 25,499 |
減価償却累計額 | -21,148 | -21,803 |
工具 | 3,889 | 3,696 |
土地 | 105,827 | 105,477 |
建設仮勘定 | 3,328 | 4,518 |
有形固定資産合計 | 187,991 | 184,907 |
無形固定資産 | | |
特許実施権 | 2 | 2 |
ソフトウエア | 404 | 376 |
その他 | 9 | 5 |
無形固定資産合計 | 415 | 383 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,544 | 5,932 |
関係会社株式 | 108,291 | 109,641 |
関係会社長期貸付金 | 1,919 | 1,674 |
破産更生債権等 | 645 | 645 |
長期前払費用 | 18 | 17 |
繰延税金資産 | 9,751 | 11,415 |
その他 | 40 | 43 |
貸倒引当金 | -652 | -651 |
投資その他の資産合計 | 126,556 | 128,716 |
固定資産合計 | 314,962 | 314,006 |
資産合計 | 775,188 | 887,917 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 13,240 | 17,551 |
未払金 | 3,907 | 6,191 |
未払費用 | 6,539 | - |
未払法人税等 | 11,944 | 37,517 |
前受金 | 661 | 2,738 |
預り金 | 279 | 228 |
アフターサービス引当金 | 2,102 | 2,295 |
その他 | 14 | 132 |
流動負債合計 | 38,686 | 66,652 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 21,000 | 22,761 |
資産除去債務 | - | 2,740 |
固定負債合計 | 21,000 | 25,501 |
負債合計 | 59,686 | 92,153 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 69,014 | 69,014 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 96,057 | 96,057 |
その他資本剰余金 | 53 | 56 |
資本剰余金合計 | 96,110 | 96,113 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 8,252 | 8,252 |
その他利益剰余金 | | |
研究開発積立金 | 311,800 | 311,800 |
特別償却準備金 | 1 | 0 |
圧縮記帳積立金 | 64 | 61 |
別途積立金 | 303,580 | 303,580 |
繰越利益剰余金 | 234,874 | 315,689 |
利益剰余金合計 | 858,571 | 939,382 |
自己株式 | -310,604 | -311,094 |
株主資本合計 | 713,091 | 793,415 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,411 | 2,349 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,411 | 2,349 |
純資産合計 | 715,502 | 795,764 |
負債純資産合計 | 775,188 | 887,917 |