四半期報告書-第71期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,877 | 9,672 |
受取手形及び売掛金 | 9,726 | 10,217 |
有価証券 | 897 | 896 |
商品及び製品 | 5,870 | 6,339 |
仕掛品 | 1,517 | 1,573 |
原材料及び貯蔵品 | 3,755 | 3,883 |
繰延税金資産 | 748 | 677 |
その他 | 1,591 | 1,461 |
貸倒引当金 | △49 | △51 |
流動資産合計 | 35,936 | 34,670 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 7,640 | 7,768 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,749 | 2,656 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,126 | 1,119 |
土地 | 6,897 | 7,048 |
リース資産(純額) | 184 | 198 |
建設仮勘定 | 849 | 625 |
有形固定資産合計 | 19,448 | 19,417 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 466 | 456 |
リース資産 | 36 | 34 |
のれん | 20,661 | 19,997 |
その他 | 3,837 | 3,643 |
無形固定資産合計 | 25,002 | 24,131 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,540 | 1,731 |
長期貸付金 | 427 | 411 |
退職給付に係る資産 | - | 75 |
繰延税金資産 | 129 | 392 |
その他 | 633 | 598 |
貸倒引当金 | △37 | △37 |
投資その他の資産合計 | 2,693 | 3,171 |
固定資産合計 | 47,144 | 46,720 |
資産合計 | 83,080 | 81,390 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 5,344 | 5,690 |
電子記録債務 | 1,754 | 1,860 |
短期借入金 | 31,905 | 29,905 |
1年内償還予定の社債 | 50 | 50 |
1年内返済予定の長期借入金 | 41 | 150 |
リース債務 | 85 | 87 |
未払金 | 892 | 690 |
未払費用 | 2,436 | 1,090 |
未払法人税等 | 833 | 691 |
前受金 | 113 | 125 |
預り金 | 663 | 875 |
製品保証引当金 | 74 | 65 |
賞与引当金 | - | 846 |
その他 | 468 | 694 |
流動負債合計 | 44,662 | 42,823 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,000 | 2,850 |
リース債務 | 153 | 164 |
長期未払金 | 11 | 14 |
繰延税金負債 | 97 | 149 |
役員退職慰労引当金 | 74 | 77 |
退職給付に係る負債 | 1,324 | 1,394 |
資産除去債務 | 101 | 101 |
その他 | 31 | 30 |
固定負債合計 | 4,794 | 4,781 |
負債合計 | 49,457 | 47,604 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,056 | 10,056 |
資本剰余金 | 9,726 | 9,735 |
利益剰余金 | 19,498 | 20,640 |
自己株式 | △6,832 | △6,802 |
株主資本合計 | 32,448 | 33,629 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 514 | 657 |
為替換算調整勘定 | 450 | △716 |
退職給付に係る調整累計額 | △57 | △54 |
その他の包括利益累計額合計 | 907 | △113 |
新株予約権 | 27 | 22 |
非支配株主持分 | 240 | 247 |
純資産合計 | 33,623 | 33,785 |
負債純資産合計 | 83,080 | 81,390 |