四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 11,877 | 10,974 |
受取手形及び売掛金 | 9,726 | ※1 11,735 |
有価証券 | 897 | 1,014 |
商品及び製品 | 5,870 | 6,752 |
仕掛品 | 1,517 | 1,524 |
原材料及び貯蔵品 | 3,755 | 4,076 |
繰延税金資産 | 748 | 827 |
その他 | 1,591 | 1,659 |
貸倒引当金 | △49 | △48 |
流動資産合計 | 35,936 | 38,516 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 7,640 | 7,734 |
機械装置及び運搬具(純額) | 2,749 | 2,504 |
工具、器具及び備品(純額) | 1,126 | 1,078 |
土地 | 6,897 | 7,059 |
リース資産(純額) | 184 | 235 |
建設仮勘定 | 849 | 1,068 |
有形固定資産合計 | 19,448 | 19,680 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 466 | 486 |
リース資産 | 36 | 32 |
のれん | 20,661 | 21,305 |
その他 | 3,837 | 3,655 |
無形固定資産合計 | 25,002 | 25,479 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,540 | 1,569 |
長期貸付金 | 427 | 396 |
退職給付に係る資産 | - | 320 |
繰延税金資産 | 129 | 134 |
その他 | 633 | 674 |
貸倒引当金 | △37 | △37 |
投資その他の資産合計 | 2,693 | 3,058 |
固定資産合計 | 47,144 | 48,218 |
資産合計 | 83,080 | 86,734 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 5,344 | 5,550 |
電子記録債務 | 1,754 | 1,808 |
短期借入金 | 31,905 | 30,335 |
1年内償還予定の社債 | 50 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 41 | 150 |
リース債務 | 85 | 89 |
未払金 | 892 | 751 |
未払費用 | 2,436 | 2,423 |
未払法人税等 | 833 | 1,179 |
前受金 | 113 | 178 |
預り金 | 663 | 799 |
製品保証引当金 | 74 | 72 |
その他 | 468 | 756 |
流動負債合計 | 44,662 | 44,094 |
固定負債 | ||
社債 | - | 50 |
長期借入金 | 3,000 | 3,039 |
リース債務 | 153 | 201 |
長期未払金 | 11 | 6 |
繰延税金負債 | 97 | 172 |
役員退職慰労引当金 | 74 | 78 |
退職給付に係る負債 | 1,324 | 1,724 |
資産除去債務 | 101 | 101 |
その他 | 31 | 490 |
固定負債合計 | 4,794 | 5,863 |
負債合計 | 49,457 | 49,957 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,056 | 10,056 |
資本剰余金 | 9,726 | 6,319 |
利益剰余金 | 19,498 | 21,838 |
自己株式 | △6,832 | △3,338 |
株主資本合計 | 32,448 | 34,876 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 514 | 717 |
為替換算調整勘定 | 450 | 961 |
退職給付に係る調整累計額 | △57 | △51 |
その他の包括利益累計額合計 | 907 | 1,627 |
新株予約権 | 27 | 15 |
非支配株主持分 | 240 | 257 |
純資産合計 | 33,623 | 36,776 |
負債純資産合計 | 83,080 | 86,734 |