有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 減損損失 | 69百万円 | 55百万円 |
| 資産除去債務 | 46 | 46 |
| 退職給付引当金否認額 | 109 | 112 |
| 未払事業税 | 6 | 7 |
| 賞与引当金否認額 | 99 | 83 |
| 会員権評価損否認額 | 5 | 5 |
| 投資有価証券評価損否認額 | 0 | 0 |
| 一括償却資産償却限度超過額 | 0 | 1 |
| 減価償却超過額 | 14 | 21 |
| 賞与支給に伴う法定福利費 | 15 | 13 |
| 譲渡制限付株式報酬 | 16 | 22 |
| その他 | 3 | 18 |
| 繰延税金資産小計 | 386 | 389 |
| 評価性引当額 | △118 | △122 |
| 繰延税金資産合計 | 267 | 266 |
| (繰延税金負債) | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △0 | △0 |
| その他有価証券評価差額金 | △0 | △3 |
| 繰延税金負債合計 | △0 | △3 |
| 繰延税金資産の純額 | 266 | 263 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別内訳
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.5% | 30.5% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.0 | 0.0 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △20.3 | △21.1 |
| 住民税等均等割額 | 0.7 | 0.7 |
| 評価性引当額の増減 | △9.1 | 0.3 |
| その他 | △0.8 | △1.3 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 1.0 | 9.2 |