IHI(7013)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,350,567 | 1,388,042 |
| 売上原価 | 1,235,111 | 1,221,612 |
| 売上総利益 | 115,456 | 166,430 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 引合費用 | 10,205 | 12,139 |
| 貸倒引当金繰入額 | 198 | 2,907 |
| 役員・従業員給与手当 | 49,731 | 49,695 |
| 旅費及び交通費 | 5,381 | 5,373 |
| 研究開発費 | 20,470 | 21,312 |
| 業務委託費 | 5,531 | 5,716 |
| 共通部門費受入額 | 2,790 | 3,030 |
| 減価償却費 | 5,944 | 8,610 |
| その他 | 32,013 | 31,969 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 132,263 | 140,751 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -16,807 | 25,679 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,902 | 1,460 |
| 受取配当金 | 2,527 | 2,936 |
| 持分法による投資利益 | 154 | 780 |
| その他の営業外収益 | 3,983 | 5,412 |
| 営業外収益合計 | 8,566 | 10,588 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,927 | 6,154 |
| 出向者労務費差額負担金 | 1,088 | - |
| 為替差損 | 6,515 | 3,070 |
| 遊休資産管理費 | 1,002 | - |
| 損害賠償金 | 2,422 | - |
| デリバティブ評価損 | - | 1,769 |
| その他の営業外費用 | 5,617 | 11,753 |
| 営業外費用合計 | 22,571 | 22,746 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -30,812 | 13,521 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 87,374 | 14,523 |
| 事業譲渡益 | - | 281 |
| 関係会社清算益 | - | 148 |
| 投資有価証券売却益 | 3,400 | - |
| 特別利益合計 | 90,774 | 14,952 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 13,748 |
| 事業再編損 | - | 3,051 |
| 金融商品取引法違反に係る損失 | - | 1,594 |
| 独禁法違反に係る損失 | 414 | 532 |
| 関係会社清算損 | - | 412 |
| 投資有価証券評価損 | - | 335 |
| 関係会社株式評価損 | 592 | 166 |
| 宇宙開発事業関連資産評価損 | 6,304 | - |
| 固定資産廃却損等 | 3,292 | - |
| 環境保全対策費用 | 1,234 | - |
| 役員退職慰労金過年度相当額 | 954 | - |
| 減損損失 | 378 | 102 |
| 特別損失合計 | 13,168 | 19,940 |
| 税引前当期純利益 | 46,794 | 8,533 |
| 法人税 | 21,357 | 15,260 |
| 法人税等調整額 | 304 | 890 |
| 法人税等合計 | 21,661 | 16,150 |
| 少数株主損失(△) | -62 | -210 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 25,195 | -7,407 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 734,701 | 728,672 |
| 売上原価 | 721,521 | 668,322 |
| 売上総利益 | 13,180 | 60,350 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 引合費用 | 5,936 | 7,441 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 2,274 |
| 役員・従業員給与手当 | 16,122 | 16,623 |
| 旅費及び交通費 | 2,285 | 2,240 |
| 研究開発費 | 15,057 | 14,907 |
| 業務委託費 | 2,722 | 2,931 |
| 共通部門費受入額 | 2,790 | 3,029 |
| 減価償却費 | 3,531 | 3,393 |
| その他 | 11,289 | 9,386 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 59,735 | 62,229 |
| 営業損失(△) | -46,554 | -1,879 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 643 | 496 |
| 受取配当金 | 9,620 | 9,818 |
| その他 | 2,647 | 4,511 |
| 営業外収益合計 | 12,911 | 14,827 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,713 | 4,013 |
| 為替差損 | 5,762 | 1,212 |
| その他 | 8,207 | 10,457 |
| 営業外費用合計 | 17,683 | 15,683 |
| 経常損失(△) | -51,326 | -2,735 |
| 特別利益 | ||
| 事業譲渡益 | - | 281 |
| 関係会社清算益 | - | 148 |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | 123 |
| 投資有価証券売却益 | 2,668 | - |
| 関係会社株式売却益 | 53 | - |
| 固定資産売却益 | 84,797 | 14,371 |
| 特別利益合計 | 87,519 | 14,924 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社株式評価損 | 1,206 | 15,794 |
| 事業再編損 | - | 2,139 |
| 金融商品取引法違反に係る損失 | - | 1,594 |
| 子会社損失引当金繰入額 | 1,750 | 1,029 |
| 関係会社清算損 | - | 567 |
| 独禁法違反に係る損失 | 413 | 531 |
| 投資有価証券評価損 | - | 295 |
| 関係会社株式売却損 | - | 64 |
| 宇宙開発事業関連資産評価損 | 6,304 | - |
| 固定資産廃却損等 | 2,005 | - |
| 役員退職慰労金過年度相当額 | 954 | - |
| 環境保全対策費用 | 632 | - |
| 減損損失 | 61 | - |
| 特別損失合計 | 13,328 | 22,016 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 22,864 | -9,827 |
| 法人税 | 7,541 | 1,469 |
| 法人税等調整額 | 2,102 | 1,113 |
| 法人税等合計 | 9,643 | 2,583 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,220 | -12,410 |