IHI(7013)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,256,049 | 1,304,038 |
| 売上原価 | 1,059,279 | 1,081,630 |
| 売上総利益 | 196,770 | 222,408 |
| 販売費及び一般管理費 | 154,629 | 169,137 |
| 全事業営業利益 | 42,141 | 53,271 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 724 | 640 |
| 受取配当金 | 2,147 | 3,389 |
| 持分法による投資利益 | 4,333 | 5,397 |
| 為替差益 | 4,571 | 4,244 |
| その他の営業外収益 | 5,295 | 6,653 |
| 営業外収益計 | 17,070 | 20,323 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,438 | 4,020 |
| 契約納期遅延に係る費用 | 6,062 | 4,019 |
| その他の営業外費用 | 12,492 | 12,320 |
| 営業外費用計 | 22,992 | 20,359 |
| 当期経常利益 | 36,219 | 53,235 |
| 特別利益 | ||
| 事業分離における移転利益 | - | 7,500 |
| 固定資産売却益 | 14,137 | - |
| 持分変動利益 | 11,848 | - |
| 特別利益計 | 25,985 | 7,500 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 1,260 | 245 |
| 投資有価証券評価損 | 1,432 | - |
| 環境保全対策費用 | 1,280 | - |
| 関係会社損失引当金繰入額 | 987 | - |
| 特別損失計 | 4,959 | 245 |
| 税引前当年度純利益 | 57,245 | 60,490 |
| 法人税 | 19,166 | 22,385 |
| 法人税等調整額 | 3,280 | 2,608 |
| 法人税等合計 | 22,446 | 24,993 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 34,799 | 35,497 |
| 少数株主持分利益 | 1,413 | 2,364 |
| 当年度純利益 | 33,386 | 33,133 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 589,444 | 608,678 |
| 売上原価 | 515,673 | 521,148 |
| 売上総利益 | 73,771 | 87,530 |
| 販売費及び一般管理費 | 69,063 | 76,139 |
| 全事業営業利益 | 4,708 | 11,390 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 24,008 | 21,106 |
| 為替差益 | 2,762 | 2,823 |
| その他 | 3,865 | 5,636 |
| 営業外収益計 | 30,636 | 29,566 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,262 | 2,935 |
| 契約納期遅延に係る費用 | 6,061 | 3,989 |
| その他 | 9,354 | 8,444 |
| 営業外費用計 | 18,678 | 15,370 |
| 当期経常利益 | 16,665 | 25,586 |
| 特別利益 | ||
| 株式交換利益 | - | 7,952 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 163 | 1,440 |
| 固定資産売却益 | 13,798 | - |
| 特別利益計 | 13,962 | 9,393 |
| 特別損失 | ||
| 関係会社出資金評価損 | - | 10,413 |
| 減損損失 | 738 | 19 |
| 関係会社株式評価損 | 2,238 | - |
| 関係会社損失引当金繰入額 | 996 | - |
| 環境保全対策費用 | 839 | - |
| 投資有価証券評価損 | 749 | - |
| 特別損失計 | 5,563 | 10,433 |
| 税引前当年度純利益 | 25,064 | 24,547 |
| 法人税 | 1,183 | 7,186 |
| 法人税等調整額 | 3,976 | 2,122 |
| 法人税等合計 | 5,160 | 9,308 |
| 当年度純利益 | 19,903 | 15,238 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -1,376 | 90 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 引合費用 | 12,861 | 13,277 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 309 |
| 役員・従業員給与手当 | 60,325 | 64,670 |
| 旅費及び交通費 | 5,752 | 6,225 |
| 研究開発費 | 26,364 | 29,510 |
| 業務委託費 | 7,424 | 7,148 |
| 共通部門費受入額 | 4,235 | 4,203 |
| 減価償却費 | 4,642 | 6,354 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 30,280 | 33,528 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 引合費用 | 7,430 | 7,969 |
| 貸倒引当金繰入額 | -91 | 406 |
| 役員・従業員給与手当(注) | 20,733 | 21,683 |
| 旅費及び交通費 | 2,212 | 2,447 |
| 試験研究費 | 19,003 | 22,141 |
| 業務委託費 | 4,870 | 4,969 |
| 共通部門費受入額 | 4,234 | 4,202 |
| 減価償却費 | 2,061 | 2,102 |