有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/23 15:34
【資料】
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【項目】
122項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付に係る負債570百万円320百万円
役員退職慰労引当金67百万円67百万円
未払費用1,362百万円1,891百万円
前受金2,248百万円2,075百万円
有形固定資産710百万円659百万円
投資有価証券等評価損456百万円513百万円
繰越欠損金3,010百万円3,045百万円
その他698百万円897百万円
繰延税金資産 小計9,124百万円9,470百万円
評価性引当額△4,144百万円△3,897百万円
繰延税金資産 合計4,979百万円5,573百万円
繰延税金負債との相殺△616百万円△1,333百万円
繰延税金資産の純額4,362百万円4,240百万円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮記帳積立金△55百万円△54百万円
留保利益の配当にかかる税額△2,204百万円△2,424百万円
その他有価証券評価差額金△1,779百万円△2,111百万円
有形固定資産△479百万円△476百万円
その他△329百万円△510百万円
繰延税金負債 合計△4,846百万円△5,576百万円
繰延税金資産との相殺616百万円1,333百万円
繰延税金負債の純額△4,230百万円△4,242百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年3月31日)
当連結会計年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率32.9%30.8%
(調整)
受取配当金連結消去に伴う影響額6.7%3.1%
持分法による投資利益△14.0%△7.6%
試験研究費の税額控除△0.7%△1.6%
在外連結子会社に係る税率差異△7.0%△1.9%
評価性引当金22.8%△1.7%
留保利益の配当にかかる税額1.9%1.8%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.0%―%
その他1.0%2.2%
税効果適用後の法人税等の負担率43.6%25.1%

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