有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/27 16:00
【資料】
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【項目】
123項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金948百万円1,039百万円
賞与引当金1,3691,022
工事損失引当金787960
その他2,7462,689
繰延税金資産小計5,8525,712
評価性引当額△619△702
繰延税金資産合計5,2335,009
繰延税金負債
有価証券評価差額金674980
差額負債調整勘定17
繰延税金負債合計691980
繰延税金資産の純額4,541百万円4,029百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.0%30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.22.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△5.2△6.8
住民税等均等割額0.81.0
評価性引当額の増減0.80.9
税額控除△4.2△3.8
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正3.5
その他△0.62.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率29.3%26.8%

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