有価証券報告書-第32期(2022/07/01-2023/06/30)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度から、グループ通算制度へ移行しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | 前連結会計年度 (2022年6月30日) | 当連結会計年度 (2023年6月30日) | |||
| 未払事業税 | 9,965 | 千円 | 11,349 | 千円 | |
| 未払賞与及び賞与引当金 | 34,004 | 〃 | 55,788 | 〃 | |
| 投資有価証券評価損 | 2,118 | 〃 | 2,118 | 〃 | |
| 株式報酬 | 12,275 | 〃 | 19,718 | 〃 | |
| 確定拠出年金未払金 | 1,422 | 〃 | 1,496 | 〃 | |
| 未払社会保険料 | 14,748 | 〃 | 19,720 | 〃 | |
| 減価償却超過額 | 7,249 | 〃 | 6,667 | 〃 | |
| 退職給付に係る負債 | 6,891 | 〃 | 7,534 | 〃 | |
| 子会社取得付随費用 | 13,246 | 〃 | 13,246 | 〃 | |
| アフターコスト引当金 | ― | 〃 | 8,012 | 〃 | |
| 棚卸資産評価損 | 11,029 | 〃 | ― | 〃 | |
| その他有価証券評価差額金 | 110 | 〃 | 25 | 〃 | |
| その他 | 6,079 | 〃 | 7,211 | 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 119,140 | 〃 | 152,889 | 〃 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △17,580 | 〃 | △17,551 | 〃 | |
| 評価性引当金 | △17,580 | 〃 | △17,551 | 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 101,559 | 〃 | 135,337 | 〃 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| その他 | △435 | 〃 | △362 | 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △435 | 〃 | △362 | 〃 | |
| 繰延税金資産純額 | 101,124 | 〃 | 134,975 | 〃 | |
2 法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳
| 前連結会計年度 (2022年6月30日) | 当連結会計年度 (2023年6月30日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % | |
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.7 | 〃 | 0.2 | 〃 | |
| 住民税均等割 | 1.4 | 〃 | 1.4 | 〃 | |
| 評価性引当金増減 | 2.6 | 〃 | 0.0 | 〃 | |
| のれん償却額 | 0.2 | 〃 | 0.3 | 〃 | |
| 子会社との税率差異 | 1.2 | 〃 | 1.3 | 〃 | |
| その他 | 2.9 | 〃 | △1.5 | 〃 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 39.6 | 〃 | 32.3 | 〃 | |
3 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度から、グループ通算制度へ移行しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。