有価証券報告書-第48期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 19,036,780 | 18,223,054 |
売上原価 | 13,761,142 | 13,811,169 |
売上総利益 | 5,275,638 | 4,411,884 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 271,181 | 242,370 |
役員報酬 | 254,509 | 216,546 |
給料及び手当 | 889,021 | 915,620 |
賞与 | 202,522 | 135,938 |
法定福利費 | 175,819 | 187,249 |
退職給付費用 | 68,302 | 57,210 |
研究開発費 | 506,029 | 353,561 |
貸倒引当金繰入額 | -1,650 | - |
その他 | 1,303,324 | 1,351,524 |
販売費・一般管理費計 | 3,669,062 | 3,460,021 |
全事業営業利益 | 1,606,575 | 951,863 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 9,125 | 4,677 |
補助金収入 | 36,330 | 27,401 |
その他 | 15,432 | 26,142 |
営業外収益計 | 60,888 | 58,221 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 40,907 | 45,972 |
為替差損 | - | 36,558 |
社債発行費 | 6,175 | - |
株式交付費 | 15,172 | - |
その他 | 28,051 | 15,657 |
営業外費用計 | 90,307 | 98,188 |
当期経常利益 | 1,577,156 | 911,896 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 14,103 | 9,999 |
特別利益計 | 14,103 | 9,999 |
税引前当年度純利益 | 1,591,260 | 921,896 |
法人税 | 283,303 | 223,775 |
法人税等調整額 | -191,726 | -42,404 |
法人税等合計 | 91,576 | 181,370 |
四半期純利益 | 1,499,683 | 740,525 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 19,946 | 14,279 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,479,737 | 726,246 |
個別決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|---|
売上高 | 11,879,637 | 10,543,511 |
売上原価 | 8,840,141 | 8,121,006 |
売上総利益 | 3,039,495 | 2,422,504 |
販売費及び一般管理費 | 1,922,472 | 1,694,882 |
全事業営業利益 | 1,117,023 | 727,622 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 16,088 | 18,374 |
受取配当金 | 71,901 | 75,874 |
受取賃貸料 | 40,842 | 57,093 |
補助金収入 | 34,083 | 23,247 |
その他 | 4,534 | 8,609 |
営業外収益計 | 167,450 | 183,199 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 24,299 | 28,486 |
社債利息 | 420 | 1,060 |
為替差損 | 17,142 | 4,567 |
賃貸費用 | 17,301 | 17,301 |
株式交付費 | 15,172 | - |
社債発行費 | 6,175 | - |
貸倒引当金繰入額 | 34,600 | - |
その他 | 3,347 | 166 |
営業外費用計 | 118,459 | 51,583 |
当期経常利益 | 1,166,014 | 859,237 |
特別損失 | ||
関係会社出資金評価損 | 23,443 | 128,968 |
関係会社債権放棄損 | - | 117,104 |
特別損失計 | 23,443 | 246,072 |
税引前当年度純利益 | 1,142,571 | 613,164 |
法人税 | 156,331 | 99,877 |
法人税等調整額 | -194,929 | -18,219 |
法人税等合計 | -38,598 | 81,657 |
四半期純利益 | 1,181,169 | 531,507 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 41,261 | 7,664 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 506,029 | 353,561 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 169,515 | 131,174 |
役員報酬 | 189,845 | 160,825 |
給料及び手当 | 282,396 | 287,066 |
賞与 | 71,243 | 75,824 |
賞与引当金繰入額 | 7,735 | 8,739 |
退職給付費用 | 43,738 | 33,968 |
旅費及び交通費 | 109,460 | 105,080 |
支払報酬 | 82,796 | 82,538 |
研究開発費 | 430,457 | 240,538 |
減価償却費 | 68,245 | 62,780 |
貸倒引当金繰入額 | -1,650 | - |