有価証券報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,838 | 17,403 | |||||||||
| 受取手形 | 369 | 57 | |||||||||
| 電子記録債権 | - | 360 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 18,825 | ※1 15,752 | |||||||||
| 商品及び製品 | 217 | 209 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,291 | 7,475 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,691 | 2,006 | |||||||||
| 前渡金 | 860 | 726 | |||||||||
| 前払費用 | 157 | 236 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,032 | 1,185 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 2,615 | ※1 3,386 | |||||||||
| その他 | ※1 1,153 | ※1 1,267 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 50,049 | 50,064 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,745 | 8,004 | |||||||||
| 構築物 | 446 | 498 | |||||||||
| 機械及び装置 | 2,472 | 2,369 | |||||||||
| 車両運搬具 | 149 | 149 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,412 | 1,876 | |||||||||
| 土地 | 6,517 | 6,293 | |||||||||
| リース資産 | 194 | 53 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 526 | 34 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 19,465 | 19,281 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 735 | 720 | |||||||||
| その他 | 87 | 220 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 822 | 940 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,470 | 1,881 | |||||||||
| 関係会社株式 | 27,378 | 29,717 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 4,241 | 4,241 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 225 | 199 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 300 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 9 | 84 | |||||||||
| 前払年金費用 | 782 | - | |||||||||
| 保険積立金 | 91 | 52 | |||||||||
| その他 | 83 | 76 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △306 | △3 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 34,276 | 36,250 | |||||||||
| 固定資産合計 | 54,563 | 56,472 | |||||||||
| 資産合計 | 104,613 | 106,537 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 616 | 51 | |||||||||
| 電子記録債務 | - | ※1 4,935 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 12,823 | ※1 4,547 | |||||||||
| リース債務 | 147 | 53 | |||||||||
| 未払金 | ※1 2,515 | ※1 1,266 | |||||||||
| 未払費用 | 1,358 | 1,511 | |||||||||
| 未払法人税等 | 394 | 126 | |||||||||
| 前受金 | 283 | 924 | |||||||||
| 預り金 | 91 | 94 | |||||||||
| 前受収益 | 23 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,721 | 1,814 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 149 | 149 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | ※1 207 | ※1 22 | |||||||||
| 営業外電子記録債務 | - | ※1 230 | |||||||||
| その他 | 108 | 127 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,442 | 15,858 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 56 | 2 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,687 | 3,996 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,148 | 7 | |||||||||
| 未払役員退職金 | 496 | 380 | |||||||||
| 資産除去債務 | 107 | 81 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,496 | 4,468 | |||||||||
| 負債合計 | 25,938 | 20,327 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,700 | 4,700 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,121 | 5,121 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,121 | 5,121 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 763 | 763 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 32,950 | 35,450 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 26,651 | 30,291 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 60,365 | 66,504 | |||||||||
| 自己株式 | △3 | △3 | |||||||||
| 株主資本合計 | 70,183 | 76,323 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,491 | 9,887 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 8,491 | 9,887 | |||||||||
| 純資産合計 | 78,674 | 86,210 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 104,613 | 106,537 | |||||||||