有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月18日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,166 | 7,160 |
関係会社預け金 | 3,000 | 4,000 |
受取手形及び売掛金 | 27,522 | 29,636 |
商品及び製品 | 8,713 | 6,583 |
仕掛品 | 68 | 97 |
原材料及び貯蔵品 | 35 | 43 |
未着商品 | 174 | 271 |
繰延税金資産 | 1,357 | 349 |
その他 | 1,615 | 2,739 |
貸倒引当金 | -594 | -381 |
流動資産合計 | 48,058 | 50,499 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 188 | 188 |
減価償却累計額 | -40 | -60 |
建物及び構築物(純額) | 148 | 128 |
機械装置及び運搬具 | 901 | 927 |
減価償却累計額 | -670 | -736 |
機械装置及び運搬具(純額) | 231 | 190 |
工具 | 489 | 505 |
減価償却累計額 | -297 | -339 |
工具 | 191 | 165 |
土地 | 25 | 25 |
有形固定資産合計 | 597 | 510 |
無形固定資産 | 109 | 97 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,236 | 3,186 |
長期貸付金 | 73 | 85 |
繰延税金資産 | 471 | 440 |
その他 | 3,963 | 3,274 |
貸倒引当金 | -1,130 | -991 |
投資その他の資産合計 | 5,614 | 5,995 |
固定資産合計 | 6,321 | 6,603 |
資産合計 | 54,379 | 57,103 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 29,514 | 28,431 |
短期借入金 | 968 | 378 |
未払法人税等 | 107 | 918 |
賞与引当金 | 579 | 555 |
返品調整引当金 | 1 | 1 |
関係会社整理損失引当金 | 16 | 42 |
その他 | 3,051 | 3,673 |
流動負債合計 | 34,239 | 34,000 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 0 |
退職給付引当金 | 1,075 | 1,098 |
役員退職慰労引当金 | 133 | 114 |
負ののれん | - | 299 |
固定負債合計 | 1,209 | 1,512 |
負債合計 | 35,448 | 35,513 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,800 | 6,800 |
資本剰余金 | 1,700 | 1,700 |
利益剰余金 | 12,113 | 14,514 |
自己株式 | -36 | -40 |
株主資本合計 | 20,577 | 22,974 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -729 | -287 |
繰延ヘッジ損益 | 85 | 89 |
為替換算調整勘定 | -1,481 | -1,367 |
評価・換算差額等合計 | -2,125 | -1,565 |
少数株主持分 | 479 | 180 |
純資産合計 | 18,931 | 21,590 |
負債純資産合計 | 54,379 | 57,103 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,808 | 3,843 |
関係会社預け金 | 3,000 | 4,000 |
受取手形 | 4,061 | 7,281 |
売掛金 | 21,578 | 20,274 |
商品及び製品 | 7,908 | 5,989 |
未着商品 | 101 | 98 |
前渡金 | 91 | 290 |
前払費用 | 30 | 27 |
繰延税金資産 | 1,321 | 351 |
短期貸付金 | 132 | 51 |
関係会社短期貸付金 | 10 | 10 |
未収入金 | 457 | 1,451 |
未収消費税等 | 264 | 319 |
その他 | 278 | 286 |
貸倒引当金 | -840 | -573 |
流動資産合計 | 42,202 | 43,701 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 134 | 134 |
減価償却累計額 | -24 | -37 |
建物(純額) | 110 | 96 |
構築物 | 4 | 4 |
減価償却累計額 | -3 | -3 |
構築物(純額) | 0 | 0 |
機械及び装置 | 726 | 756 |
減価償却累計額 | -565 | -616 |
機械及び装置(純額) | 161 | 140 |
車両運搬具 | 17 | 17 |
減価償却累計額 | -12 | -13 |
車両運搬具(純額) | 5 | 4 |
工具 | 198 | 197 |
減価償却累計額 | -109 | -130 |
工具 | 88 | 67 |
土地 | 14 | 14 |
有形固定資産合計 | 380 | 324 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 87 | 73 |
電話加入権 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 87 | 73 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,056 | 2,989 |
関係会社株式 | 3,054 | 3,585 |
出資金 | 299 | 352 |
関係会社出資金 | 2,438 | 2,037 |
長期貸付金 | 24 | 8 |
従業員に対する長期貸付金 | 16 | 17 |
関係会社長期貸付金 | 19 | 30 |
破産更生債権等 | 962 | 978 |
長期前払費用 | 13 | 8 |
繰延税金資産 | 463 | 438 |
その他 | 523 | 362 |
貸倒引当金 | -1,036 | -984 |
投資その他の資産合計 | 8,836 | 9,825 |
固定資産合計 | 9,304 | 10,223 |
資産合計 | 51,506 | 53,924 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 11,897 | 6,680 |
買掛金 | 16,731 | 20,046 |
未払金 | 820 | 854 |
未払費用 | 77 | 78 |
未払法人税等 | 36 | 853 |
前受金 | 390 | 876 |
預り金 | 3,071 | 3,620 |
賞与引当金 | 483 | 455 |
関係会社整理損失引当金 | 16 | 42 |
関係会社債務保証損失引当金 | 258 | 236 |
流動負債合計 | 33,782 | 33,744 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 1,028 | 1,039 |
役員退職慰労引当金 | 133 | 114 |
固定負債合計 | 1,161 | 1,153 |
負債合計 | 34,944 | 34,897 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,800 | 6,800 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,700 | 1,700 |
資本剰余金合計 | 1,700 | 1,700 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 8,737 | 10,766 |
利益剰余金合計 | 8,737 | 10,766 |
自己株式 | -36 | -40 |
株主資本合計 | 17,201 | 19,225 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -725 | -288 |
繰延ヘッジ損益 | 85 | 89 |
評価・換算差額等合計 | -639 | -198 |
純資産合計 | 16,561 | 19,027 |
負債純資産合計 | 51,506 | 53,924 |