有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月16日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,160 | 5,906 |
関係会社預け金 | 4,000 | 3,000 |
受取手形及び売掛金 | 29,636 | 35,189 |
商品及び製品 | 6,583 | 9,448 |
仕掛品 | 97 | 57 |
原材料及び貯蔵品 | 43 | 16 |
未着商品 | 271 | 168 |
繰延税金資産 | 349 | 786 |
その他 | 2,739 | 3,672 |
貸倒引当金 | -381 | -74 |
流動資産合計 | 50,499 | 58,171 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 188 | 204 |
減価償却累計額 | -60 | -68 |
建物及び構築物(純額) | 128 | 135 |
機械装置及び運搬具 | 927 | 874 |
減価償却累計額 | -736 | -638 |
機械装置及び運搬具(純額) | 190 | 236 |
工具 | 505 | 411 |
減価償却累計額 | -339 | -275 |
工具 | 165 | 136 |
土地 | 25 | 25 |
有形固定資産合計 | 510 | 534 |
無形固定資産 | 97 | 86 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,186 | 2,990 |
長期貸付金 | 85 | 44 |
繰延税金資産 | 440 | 518 |
その他 | 3,274 | 2,950 |
貸倒引当金 | -991 | -905 |
投資その他の資産合計 | 5,995 | 5,598 |
固定資産合計 | 6,603 | 6,219 |
資産合計 | 57,103 | 64,390 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 28,431 | 31,883 |
短期借入金 | 378 | 271 |
未払法人税等 | 918 | 204 |
賞与引当金 | 555 | 503 |
返品調整引当金 | 1 | 1 |
関係会社整理損失引当金 | 42 | 42 |
その他 | 3,673 | 4,132 |
流動負債合計 | 34,000 | 37,038 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 0 | 3 |
退職給付引当金 | 1,098 | 1,168 |
役員退職慰労引当金 | 114 | 116 |
負ののれん | 299 | 236 |
固定負債合計 | 1,512 | 1,524 |
負債合計 | 35,513 | 38,563 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,800 | 6,800 |
資本剰余金 | 1,700 | 1,700 |
利益剰余金 | 14,514 | 19,373 |
自己株式 | -40 | -43 |
株主資本合計 | 22,974 | 27,830 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -287 | -344 |
繰延ヘッジ損益 | 89 | 56 |
為替換算調整勘定 | -1,367 | -1,896 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,565 | -2,184 |
少数株主持分 | 180 | 181 |
純資産合計 | 21,590 | 25,826 |
負債純資産合計 | 57,103 | 64,390 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,843 | 3,496 |
関係会社預け金 | 4,000 | 3,000 |
受取手形 | 7,281 | 8,415 |
売掛金 | 20,274 | 24,354 |
商品及び製品 | 5,989 | 8,378 |
未着商品 | 98 | 65 |
前渡金 | 290 | 719 |
前払費用 | 27 | 24 |
繰延税金資産 | 351 | 804 |
短期貸付金 | 51 | 45 |
関係会社短期貸付金 | 10 | - |
未収入金 | 1,451 | 1,426 |
未収消費税等 | 319 | 683 |
その他 | 286 | 227 |
貸倒引当金 | -573 | -217 |
流動資産合計 | 43,701 | 51,424 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 134 | 154 |
減価償却累計額 | -37 | -41 |
建物(純額) | 96 | 112 |
構築物 | 4 | 4 |
減価償却累計額 | -3 | -4 |
構築物(純額) | 0 | 0 |
機械及び装置 | 756 | 692 |
減価償却累計額 | -616 | -518 |
機械及び装置(純額) | 140 | 173 |
車両運搬具 | 17 | 17 |
減価償却累計額 | -13 | -15 |
車両運搬具(純額) | 4 | 2 |
工具 | 197 | 198 |
減価償却累計額 | -130 | -127 |
工具 | 67 | 71 |
土地 | 14 | 14 |
有形固定資産合計 | 324 | 376 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 73 | 74 |
電話加入権 | 0 | - |
その他 | - | 6 |
無形固定資産合計 | 73 | 81 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,989 | 2,747 |
関係会社株式 | 3,585 | 2,718 |
出資金 | 352 | 369 |
関係会社出資金 | 2,037 | 1,997 |
長期貸付金 | 8 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 17 | 14 |
関係会社長期貸付金 | 30 | 30 |
破産更生債権等 | 978 | 888 |
長期前払費用 | 8 | 53 |
繰延税金資産 | 438 | 517 |
その他 | 362 | 331 |
貸倒引当金 | -984 | -905 |
投資その他の資産合計 | 9,825 | 8,763 |
固定資産合計 | 10,223 | 9,221 |
資産合計 | 53,924 | 60,646 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 6,680 | 7,192 |
買掛金 | 20,046 | 22,536 |
未払金 | 854 | 861 |
未払費用 | 78 | 69 |
未払法人税等 | 853 | 107 |
前受金 | 876 | 948 |
預り金 | 3,620 | 3,283 |
賞与引当金 | 455 | 419 |
関係会社整理損失引当金 | 42 | 42 |
関係会社債務保証損失引当金 | 236 | 213 |
流動負債合計 | 33,744 | 35,673 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 1,039 | 1,117 |
役員退職慰労引当金 | 114 | 116 |
固定負債合計 | 1,153 | 1,234 |
負債合計 | 34,897 | 36,908 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 6,800 | 6,800 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,700 | 1,700 |
資本剰余金合計 | 1,700 | 1,700 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 10,766 | 15,568 |
利益剰余金合計 | 10,766 | 15,568 |
自己株式 | -40 | -43 |
株主資本合計 | 19,225 | 24,024 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -288 | -343 |
繰延ヘッジ損益 | 89 | 56 |
その他の包括利益累計額合計 | -198 | -286 |
純資産合計 | 19,027 | 23,738 |
負債純資産合計 | 53,924 | 60,646 |